新年好 這個(gè)是稅法政策,因此,要從稅法的角度來考慮這個(gè)事情。這個(gè)要作為你們的收入的,因此,要考慮進(jìn)去的
老師,有個(gè)加計(jì)抵減政策中讓填寫去年的銷售額,我糾結(jié)銷售額中包含不包含固定資產(chǎn)清理的金額呢?
老師好,2019年 39號(hào)文 :自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 (一)本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項(xiàng)服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項(xiàng)服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))執(zhí)行。 財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文中的 現(xiàn)代服務(wù)中包含商務(wù)輔助服務(wù),商務(wù)輔助服務(wù)包含物業(yè)管理。 請(qǐng)問老師,物業(yè)公司從2022年1月起適用進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的政策嗎?謝謝!
老師,在做匯算清繳,小規(guī)模納稅人去年9月份固定資產(chǎn)報(bào)廢,賬上原值87330.00,當(dāng)年折舊額8,022.09多計(jì)提了折舊額3672.03,累計(jì)折舊額為73591.77,固定資產(chǎn)清理金額就少了3672.03,按填表不調(diào)賬的原則,不影響利潤總額不調(diào)整賬,可我糾結(jié)資產(chǎn)折舊表中的本年累計(jì)折舊賬載金額怎么填寫?按8022.09填?資產(chǎn)損失中稅前扣除的固定資產(chǎn)損失本年損益調(diào)整怎么填?
在電子稅務(wù)局上填寫生產(chǎn),生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策聲明申請(qǐng)中服務(wù)銷售額和總銷售額分別應(yīng)該填哪的金額呢,因?yàn)楸灸觊_票不含稅金額跟主營業(yè)務(wù)收入金額不一樣,前者比后者金額高
我們合作社有一批固定資產(chǎn)230000元,在2023年12月份全部轉(zhuǎn)讓了,銷售金額是含稅價(jià)220000萬,增值稅申報(bào)報(bào)了固定資產(chǎn)清理,想請(qǐng)問一下,我賬上該如何處賬呢?申報(bào)表報(bào)了含稅價(jià)220000萬的收入,但賬上我按正常做了固定資產(chǎn)清理,無形之中收入就少了22萬,這樣我企業(yè)所得稅的收入怎么申報(bào)呢?要把這個(gè)含稅價(jià)22萬的金額報(bào)進(jìn)去嗎?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
但營業(yè)收入中不包含固定資產(chǎn)清理的金額
這個(gè)你需要手動(dòng)加進(jìn)去的
填寫加計(jì)抵減政策表中銷售額,是需要考慮固定資產(chǎn)清理金額的嗎?
是的,需要考慮進(jìn)去的