你好,學(xué)員。新年好 進(jìn)項(xiàng)稅是,購(gòu)買的時(shí)候企業(yè)支付的稅費(fèi) 分錄 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么去理解?
老師。增值稅進(jìn),銷項(xiàng)稅額怎么理解? 購(gòu)進(jìn)貨物是進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么理解? 銷售貨物是銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么理解? 到時(shí)候是怎么向稅務(wù)局繳稅的,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么理解
請(qǐng)問(wèn)本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,要做會(huì)計(jì)分錄嗎?要做的話分錄怎么做?還是不做處理等抵扣再做會(huì)計(jì)分錄
怎么理解進(jìn)項(xiàng)稅從銷項(xiàng)稅額中抵扣?
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思?怎么理解抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?怎么抵掉的?
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開(kāi)票進(jìn)來(lái)不?
郭老師,一個(gè)裝飾公司每個(gè)月有工會(huì)申報(bào),然后看這個(gè)月沒(méi)有工會(huì)申報(bào)了
老師,單位拿現(xiàn)金隨禮入管理費(fèi)用可以唄?
應(yīng)付債權(quán)需要區(qū)分到期還本付息和到期一次性還本付息,金融資產(chǎn)不需要區(qū)分這個(gè)對(duì)吧?
本金在債權(quán)到期時(shí)一次性償還,這是分期付息,到期還本對(duì)吧。如果是分期計(jì)息,到期一次還本付息。意思是說(shuō)利息每期都計(jì)提,不還利息,到期了所有的利息和本金一次性償換清楚。 這兩種情況,每次計(jì)的利息的分錄,都是借方債權(quán)投資—應(yīng)計(jì)利息 貸投資收益 債券投資—利息調(diào)整(借或貸)是這樣的么?還有不同的分錄
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開(kāi)票進(jìn)來(lái)不?
你好,物業(yè)公司開(kāi)具場(chǎng)地租金的廣告費(fèi),開(kāi)具經(jīng)營(yíng)租賃的場(chǎng)地租金項(xiàng)目,合同是2024年到2028年的,但是付款按年支付,本次開(kāi)具2024-2025年的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下面的不動(dòng)產(chǎn)租賃信息是選租賃起止是選2024-2028年還是選2024年_2025年
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開(kāi)票進(jìn)來(lái)不?
收到律師費(fèi)發(fā)票可以入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎
老師,序號(hào)5的做法對(duì)么,再審計(jì)意見(jiàn)中寫了,就不能在其他事項(xiàng)段中描述了對(duì)吧
銷項(xiàng)稅是銷售貨物,向消費(fèi)者收取的稅費(fèi) 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
應(yīng)交稅費(fèi)貸方表示增加,借方表示減少
應(yīng)交稅費(fèi)貸方表示增加,借方表示減少
銷項(xiàng)稅貸方表示增加,可以理解為公司暫時(shí)收取了銷項(xiàng)稅,到時(shí)候需要把這個(gè)稅費(fèi)交給稅務(wù)局,可以這么理解吧?那進(jìn)項(xiàng)稅怎么理解呢
銷項(xiàng)稅貸方表示增加,可以理解為公司暫時(shí)收取了銷項(xiàng)稅,到時(shí)候需要把這個(gè)稅費(fèi)交給稅務(wù)局,可以這么理解
進(jìn)項(xiàng)稅,是企業(yè)自己支付的,可以用銷項(xiàng)稅抵扣的,差額計(jì)入稅務(wù)局
增值稅=銷稅-進(jìn)稅 這是差額就是需要交給稅務(wù)局的,是吧進(jìn)稅銷稅都是各自核算自己的,進(jìn)稅當(dāng)時(shí)就給賣方了,我們公司賣產(chǎn)品得來(lái)的銷稅,銷稅和差額到時(shí)候一起交給稅務(wù)局,這樣理解可以嗎
增值稅=銷稅-進(jìn)稅 這是差額就是需要交給稅務(wù)局的
差額交給稅務(wù)局就可以了,銷稅不用交是吧。要不就交多了
差額交給稅務(wù)局就可以了,銷稅不用交,是的,學(xué)員