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老師。增值稅進(jìn),銷項(xiàng)稅額怎么理解? 購(gòu)進(jìn)貨物是進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么理解? 銷售貨物是銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么理解? 到時(shí)候是怎么向稅務(wù)局繳稅的,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么理解

老師。增值稅進(jìn),銷項(xiàng)稅額怎么理解?
購(gòu)進(jìn)貨物是進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么理解?
銷售貨物是銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么理解?
到時(shí)候是怎么向稅務(wù)局繳稅的,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么理解
2022-02-05 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-05 12:40

你好,學(xué)員。新年好 進(jìn)項(xiàng)稅是,購(gòu)買的時(shí)候企業(yè)支付的稅費(fèi) 分錄 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-02-05 12:41

銷項(xiàng)稅是銷售貨物,向消費(fèi)者收取的稅費(fèi) 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

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快賬用戶4730 追問 2022-02-05 12:41

應(yīng)交稅費(fèi)貸方表示增加,借方表示減少

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齊紅老師 解答 2022-02-05 12:42

應(yīng)交稅費(fèi)貸方表示增加,借方表示減少

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快賬用戶4730 追問 2022-02-05 12:44

銷項(xiàng)稅貸方表示增加,可以理解為公司暫時(shí)收取了銷項(xiàng)稅,到時(shí)候需要把這個(gè)稅費(fèi)交給稅務(wù)局,可以這么理解吧?那進(jìn)項(xiàng)稅怎么理解呢

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齊紅老師 解答 2022-02-05 12:44

銷項(xiàng)稅貸方表示增加,可以理解為公司暫時(shí)收取了銷項(xiàng)稅,到時(shí)候需要把這個(gè)稅費(fèi)交給稅務(wù)局,可以這么理解

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齊紅老師 解答 2022-02-05 12:45

進(jìn)項(xiàng)稅,是企業(yè)自己支付的,可以用銷項(xiàng)稅抵扣的,差額計(jì)入稅務(wù)局

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快賬用戶4730 追問 2022-02-05 12:51

增值稅=銷稅-進(jìn)稅 這是差額就是需要交給稅務(wù)局的,是吧進(jìn)稅銷稅都是各自核算自己的,進(jìn)稅當(dāng)時(shí)就給賣方了,我們公司賣產(chǎn)品得來的銷稅,銷稅和差額到時(shí)候一起交給稅務(wù)局,這樣理解可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-05 12:55

增值稅=銷稅-進(jìn)稅 這是差額就是需要交給稅務(wù)局的

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快賬用戶4730 追問 2022-02-05 12:56

差額交給稅務(wù)局就可以了,銷稅不用交是吧。要不就交多了

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齊紅老師 解答 2022-02-05 12:59

差額交給稅務(wù)局就可以了,銷稅不用交,是的,學(xué)員

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你好,學(xué)員。新年好 進(jìn)項(xiàng)稅是,購(gòu)買的時(shí)候企業(yè)支付的稅費(fèi) 分錄 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸銀行存款
2022-02-05
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-01-14
您好,購(gòu)進(jìn)的貨物用于職工福利,需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄為
借:管理費(fèi)用–職工福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-01
同學(xué)你好 因?yàn)樵鲋刀愺w現(xiàn)的是對(duì)增值額征稅。 所以上道環(huán)節(jié)繳了稅,我們這道環(huán)也要交稅。我們銷售產(chǎn)生的稅減去他們的稅就是增值部分的稅。
2022-11-22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-10-19
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