你好 對(duì)的 是這么做的 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減金額
一般納稅人怎么計(jì)算增值稅,是不是用銷項(xiàng)專用發(fā)票上的稅費(fèi)(多張加起來(lái)的總額)減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅費(fèi)(多張加起來(lái)的總額)結(jié)果就是要交的稅費(fèi)嗎?
加計(jì)扣除的意思是不是在原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額基礎(chǔ)上再乘上一定比例,兩個(gè)加起來(lái)去抵減銷項(xiàng)稅
一個(gè)時(shí)期內(nèi)進(jìn)貨價(jià)格上漲,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也會(huì)增加,這樣,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額也就少了,稅負(fù)率就降低了。 老師這句話的意思是需要在原有銷售額保持不變的情況下,進(jìn)貨價(jià)格上漲,才會(huì)讓銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額減少,對(duì)么
老師你好,這個(gè)允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個(gè)月還是什么,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減是指我勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個(gè)數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎
老師,這行業(yè)適用加計(jì)抵減,上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在本月要轉(zhuǎn)出,那么本月計(jì)算本月的加計(jì)抵減額時(shí),是用本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)直接??抵扣比例,還是本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)減去轉(zhuǎn)出額,再乘以抵扣比例???
公司用的是金蝶KIS云 專業(yè)版,在錄憑證的時(shí)候我想直接打中文出現(xiàn)我所需要的科目 請(qǐng)問在哪里可以設(shè)置
請(qǐng)問老師,開建筑服務(wù)異地施工,先做了跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告,然后開始開票,什么時(shí)候預(yù)繳稅款呢。怎么預(yù)繳稅款呢
老師想問一下,如果更改了23年的所得稅報(bào)表,滯納金是從更改之日起算,還是從申報(bào)所屬期開始算
公司做直播帶貨,按銷售提成算收入,會(huì)計(jì)要給對(duì)方公司開什么票?要交哪些稅呢?
老師 我這家單位是做金屬制品加工的,既有自己加工的也有委托外面加工的,這個(gè)在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄該怎么寫呢?
公司注冊(cè)資金500萬(wàn),老板分批繳納的,請(qǐng)問這個(gè)繳納的印花稅可以等500萬(wàn)都認(rèn)繳完再申報(bào)嗎?
請(qǐng)老師幫我解析一下這個(gè)題,謝謝!
小牛犢出生了用什么原始憑證入賬
物業(yè)支付業(yè)主委員工資怎么寫分錄
老師,專票沒有抵扣怎么寫入賬分錄