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上月初公司有一筆款可能收不回來。。我做了計(jì)提, 借,資產(chǎn)減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備。 當(dāng)月末確認(rèn),收不回來, 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收賬款。。 請(qǐng)問。這還需要結(jié)轉(zhuǎn)本能利潤嗎?

2022-02-01 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-01 10:17

您好,這樣也需要,因?yàn)橛匈Y產(chǎn)減值損失

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快賬用戶1442 追問 2022-02-01 10:18

怎么做分錄呢?

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快賬用戶1442 追問 2022-02-01 10:19

報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后, 結(jié),管理費(fèi)用 ,貸,營業(yè)外支出嗎?

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快賬用戶1442 追問 2022-02-01 10:20

啊。。這算是盤虧的分錄。。 應(yīng)該是, 借,本年利潤 貸,資產(chǎn)減值損失 ?

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齊紅老師 解答 2022-02-01 10:25

這個(gè)不是盤虧,這個(gè)是壞賬的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-02-01 10:25

計(jì)提的時(shí)候,借,資產(chǎn)減值損失,貸,壞賬準(zhǔn)備。實(shí)際發(fā)生壞賬確認(rèn)收不回來的時(shí)候,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶1442 追問 2022-02-01 10:26

那從計(jì)提壞賬,確認(rèn)壞賬,再結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-01 10:28

剛才說的是計(jì)提壞賬和確認(rèn)壞賬的分錄。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借本年利潤,貸資產(chǎn)減值損失。

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快賬用戶1442 追問 2022-02-01 10:30

好的。謝謝老師。。新年快樂。。

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齊紅老師 解答 2022-02-01 10:30

不客氣祝您開心每一天

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快賬用戶1442 追問 2022-02-01 10:31

老師。。那如果后續(xù)收回來該筆壞賬。是不是把所有跟這筆壞賬相關(guān)的分錄否反向沖銷一遍。。。先沖銷結(jié)轉(zhuǎn),再?zèng)_銷壞賬,再?zèng)_銷計(jì)提。

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齊紅老師 解答 2022-02-01 10:32

對(duì)的,是這個(gè)意思的。

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您好,這樣也需要,因?yàn)橛匈Y產(chǎn)減值損失
2022-02-01
原因 可能是報(bào)表編制規(guī)則有誤,沒正確設(shè)置壞賬準(zhǔn)備與應(yīng)收賬款的抵減關(guān)系,或者會(huì)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理異常,過賬后沒正確更新報(bào)表數(shù)據(jù)。 解決方法 檢查報(bào)表編制模板和取數(shù)公式,確保應(yīng)收賬款年初數(shù)計(jì)算正確考慮壞賬準(zhǔn)備抵減。
2024-12-12
你好,現(xiàn)在是信用減值損失,你看一下你有這一個(gè)嗎?
2023-03-31
對(duì)的是的,不用處理的。
2024-07-05
同學(xué)你好,是正確的;;;
2021-07-03
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