您好,不可以的,根據(jù)你的描述建議,讓滴滴重新開(kāi)比較好
老師,我們公司,老板用他自己的車(chē)出差,加油費(fèi)可以用來(lái)抵扣增值稅嗎?如果可以,是填寫(xiě)成品油這個(gè)表嗎?按發(fā)票抵13%嗎?
老板出差搭滴滴出行費(fèi)用,信用代碼不是我司的,可以用來(lái)抵減企業(yè)所得稅嗎
老板出差搭滴滴發(fā)票,信用代碼不是我司的,可以用來(lái)抵減企業(yè)所得稅嗎?是通用機(jī)打發(fā)票
老板也是沒(méi)什么費(fèi)用的 我買(mǎi)的這些課可以開(kāi)發(fā)票嗎?可以的話到交企業(yè)所得稅是不是就可以當(dāng)做費(fèi)用來(lái)抵扣讓老板少交企業(yè)所得稅了?
老師,年末研發(fā)費(fèi)用做了加計(jì)抵減報(bào)表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計(jì)抵減調(diào)出來(lái)讓報(bào)表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計(jì)抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?
發(fā)票開(kāi)的是會(huì)議費(fèi),我們就應(yīng)該計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)季度銷(xiāo)售額超過(guò)了核定數(shù)值,但是未超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)在“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”還是“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢(xún)一下個(gè)體戶(hù)定期定額征收,如果從10月份開(kāi)始對(duì)公賬戶(hù)每個(gè)月收入100萬(wàn) 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過(guò)60萬(wàn) 現(xiàn)在開(kāi)始每個(gè)月收入100萬(wàn) 到月底30號(hào)有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是管理會(huì)計(jì)?
幫我算下,哪個(gè)購(gòu)買(mǎi)方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問(wèn),你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬(wàn),第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬(wàn)。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來(lái)調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來(lái)的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒(méi)啥專(zhuān)利技術(shù)啊
是通用機(jī)打發(fā)票
那么不可以的,這個(gè)發(fā)票是不合規(guī)的發(fā)票