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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,新接的公司如何建帳?先把之前公司的科目余額全部錄入到新的財務(wù)軟件嗎

2022-01-29 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-29 11:14

學(xué)員你好,新接的公司正常建賬,但是期初余額得是原公司的期末余額,科目余額表有金額的都要錄到新的軟件

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快賬用戶5631 追問 2022-01-29 11:17

公司交接時,有應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款到賬后,又付給了原來的公司。我如何做憑證呢

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快賬用戶5631 追問 2022-01-29 11:24

應(yīng)收賬款到賬后,應(yīng)該是平賬了。但是付給對方后,我如何記憑證呢

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齊紅老師 解答 2022-01-29 11:28

那你們是不是有簽協(xié)議說之前的債權(quán)債務(wù)都歸原公司

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快賬用戶5631 追問 2022-01-29 11:29

是的。還有應(yīng)付的,也是原單位收到前后再付出去

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齊紅老師 解答 2022-01-29 11:30

那這個債券債務(wù)的對應(yīng)金額你們不需要入賬

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快賬用戶5631 追問 2022-01-29 11:44

但是我收到錢,又付出去了呀

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齊紅老師 解答 2022-01-29 11:44

不是給原單位在支付嗎

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快賬用戶5631 追問 2022-01-29 14:54

是給原單位的原股東支付的。

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快賬用戶5631 追問 2022-01-29 14:56

就是原單位應(yīng)收賬款是100萬,應(yīng)付賬款是80萬。我這邊收到錢后,把剩余的20萬付給對方了,我該怎樣記賬

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齊紅老師 解答 2022-01-29 14:57

債券債務(wù)抵減后的金額給對方是吧,總共金額是多少

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快賬用戶5631 追問 2022-01-29 15:15

原單位應(yīng)收賬款是100萬,應(yīng)付賬款是80萬。我這邊收到錢后,把剩余的20萬付給對方了

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齊紅老師 解答 2022-01-29 15:28

我的意思是初始的時候掛賬,調(diào)減所有者權(quán)益

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學(xué)員你好,新接的公司正常建賬,但是期初余額得是原公司的期末余額,科目余額表有金額的都要錄到新的軟件
2022-01-29
你前面財務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)要在新財務(wù)軟件里面看到嗎
2021-06-03
同學(xué)你好 對的 是這樣填寫
2023-08-16
您好 轉(zhuǎn)讓過來直接經(jīng)營的餐飲公司需要繼續(xù)之前的科目余額
2022-04-22
沒有期初是不用錄入的,直接做憑證就可以了。
2021-06-09
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