如果說(shuō)你按照投入產(chǎn)出進(jìn)行抵扣的話,那你這里就是對(duì)。
FOB={{{1-[退稅率/(1+增值稅率)]} ×人民幣含稅收購(gòu)價(jià)}+利潤(rùn)及相關(guān)費(fèi)用}/現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià),對(duì)公式有疑問(wèn),1.增值稅率是一般納稅人銷(xiāo)售稅率嗎,比如是我公司要開(kāi)發(fā)票給別人就是13點(diǎn)。2.人民幣含稅收購(gòu)價(jià)意思,我產(chǎn)品采購(gòu)的含稅價(jià)格嗎,利潤(rùn)率意思是我這邊產(chǎn)品一般是賺幾個(gè)利潤(rùn)點(diǎn),這個(gè)利潤(rùn)是凈利潤(rùn)嗎
老師我們公司是農(nóng)產(chǎn)品魔芋加工企業(yè),收購(gòu)的原材料魔芋都是免稅的,收到的發(fā)票是這個(gè)樣子的,我們是一般納稅人,不是說(shuō)這個(gè)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我們可以按買(mǎi)價(jià)的9%來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那我收到這個(gè)發(fā)票時(shí)入賬要怎么記賬
老師 您好!我們是一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工適用13%稅率的產(chǎn)品,我們收到了免稅的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們是按票面金額的13%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
我公司是一般納稅人,收購(gòu)羊皮加工生產(chǎn)皮革制品開(kāi)出13%稅率的發(fā)票,按投入產(chǎn)出比抵扣收購(gòu)發(fā)票稅額中可以按耗用產(chǎn)品量*收購(gòu)價(jià)格*0.13/1.13這個(gè)公式嗎
(1)2020年9月,甲面粉廠(一般納稅人)向農(nóng)民收購(gòu)玉米一批用于生產(chǎn)面粉,開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)為1000元,并將該批玉米驗(yàn)收入庫(kù)。甲面粉廠本月就購(gòu)進(jìn)的該批玉米可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額____元。(2)購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品:按____%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。(計(jì)算抵扣)(2020年新增)
餅干廠每個(gè)月生產(chǎn)的成本如何來(lái)算,用什么方法最合理
自然人獨(dú)資企業(yè),對(duì)公驗(yàn)證款收入,不要返還 借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用可以嗎
老師你好,這個(gè)一分錢(qián)如何收上去,不改變數(shù)量跟金額的情況下,表格里面的是整數(shù)倒進(jìn)去就是多了一分錢(qián),
你好,老師,現(xiàn)在有一種情況,現(xiàn)在給員工交社保,簽合同,后期他再反悔告公司,這一塊法律支不支持
轉(zhuǎn)讓來(lái)的公司,前期的賬和數(shù)據(jù)聯(lián)系不上上家公司了,資產(chǎn)負(fù)債表往來(lái)賬還有很大余額,這種如果對(duì)沖減小余額,財(cái)務(wù)如何避免承擔(dān)責(zé)任
A公司拿200投資了B公司占30%的股份,B公司注冊(cè)資金為100萬(wàn),兩年后B公司破產(chǎn),AB公司分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
公司股東可以考事業(yè)編公務(wù)員嗎
【2-應(yīng)收賬款信用政策】A公司是一家手機(jī)零部件生產(chǎn)企業(yè),一直采用賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,信用條件為N/60。2021年由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,打算放寬信用政策,促進(jìn)銷(xiāo)售,現(xiàn)計(jì)劃將原信用條件調(diào)整為“2/30,N/90”,預(yù)計(jì)會(huì)有占銷(xiāo)售額40%的客戶在折扣期內(nèi)付款,其余客戶在信用期內(nèi)付款。假設(shè)應(yīng)收賬款的資本成本率為10%,一年按360天計(jì)算。2022年的預(yù)計(jì)信用決策數(shù)據(jù)如下表所示。老師這題算應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本要減去信用條件前的?
老師好,住宅向租戶為公司性質(zhì)開(kāi)發(fā)票要交哪些稅?什么稅率
旅游行業(yè),跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系,有導(dǎo)服按月發(fā)勞務(wù),可不可以一年綜合申報(bào)一次勞務(wù),先給發(fā)年底12月份一起合并金額申報(bào)一次可以嗎
意思就是開(kāi)出去是13的稅率的發(fā)票,收購(gòu)發(fā)票里面可以抵扣的稅率就可以是13%,是嗎
對(duì)了,就是說(shuō)你用那個(gè)投入產(chǎn)出進(jìn)行抵扣的話,是按照銷(xiāo)售的那個(gè)增值稅率進(jìn)行的。
好的,謝謝老師,如果我們按投入產(chǎn)出比例損耗量,銷(xiāo)售出去100平方英尺,那我們的收購(gòu)數(shù)量就是100*1.2嗎收購(gòu)發(fā)票是我們自行開(kāi)具的
對(duì)的,就是這樣處理的。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。