你好,一般都會經(jīng)過,財(cái)務(wù)部需要根據(jù)單據(jù)做賬
您好老師:單位采購部門以前年度采購的油品因年限太久,已過期不能使用,想處理并減庫存量。 1,如果廢油能賣怎么做賬務(wù)處理? 2.要是不能賣怎么做賬務(wù)處理? 3.采購部門倉庫需要做什么? 采購部門需要怎么做
老師,倉庫物料報(bào)廢需要經(jīng)過財(cái)務(wù)部嗎,財(cái)務(wù)部對物料報(bào)廢需要做什么
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表登記有錯,需要去稅務(wù)局更改財(cái)務(wù)報(bào)表,需要帶什么材料,公章蓋在左下角嗎?需要填寫什么信息嗎
請問老師,過期的獸藥無法銷售財(cái)務(wù)可以直接做報(bào)廢處理嗎?需向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)備嗎?需要走什么正常流程
企業(yè)庫存商品還剩一個月到期,報(bào)廢時怎么處理?需要經(jīng)過稅務(wù)部門嗎?
私車公用,車輛費(fèi)報(bào)銷,只需要做一個私車公用的協(xié)議就行了么?
老師麻煩一下現(xiàn)在全部員工需要交保險(xiǎn)不交怎么處理
老師,建筑勞務(wù)公司開出的勞務(wù)發(fā)票怎樣做會計(jì)分錄?
老師就是我現(xiàn)在有個問題,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的銷售單價(jià)是125元,但是我不曉得20%能不能賺錢,這個只是算的材料的毛利,并沒有加制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,我這邊1-6月制造費(fèi)用合計(jì)是1225637.09,銷售費(fèi)用合計(jì)是234021.07,管理費(fèi)用合計(jì)是577133.66元,財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)是111552.42元,我要按照什么公式才能吧這個費(fèi)用加在這次報(bào)價(jià)里面去啦?1-6月總的銷售收入是9266506.91元,總成本是7404977.41元,請問老師怎么算?
請問下, 建筑工程項(xiàng)目 實(shí)際是勞務(wù)費(fèi), 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開
老師,一般納稅人,如果進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)70,當(dāng)期我可以把100都勾了,留下30,到下個月繼續(xù)抵扣不?分錄怎么寫?
老師,數(shù)電的紙質(zhì)發(fā)票是要對方打印下來給到我們原件嗎,我們邊沒法下載
老師,您好!為何我做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤上是一個負(fù)數(shù)80376
老師,請問以無形資產(chǎn)投資子公司需要繳納什么稅
請問,個人代開發(fā)票交稅,怎么算稅費(fèi)?建筑勞務(wù)
根據(jù)做賬,報(bào)廢流程說下
白魚就是做賬嗎
同學(xué),報(bào)廢流程看你自己公司財(cái)務(wù)制度,沒有統(tǒng)一規(guī)定 做賬 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料等 借管理費(fèi)用等 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
一般情況報(bào)廢流程,比如,財(cái)務(wù)和倉庫一起盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)物料過期的,財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么做
倉庫制單,領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)做賬