你好;? 是的。 年報(bào)是整年的。 是的期間費(fèi)用 和制造費(fèi)用 下面二級(jí)科目? 的 。? ?
請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)指的是整個(gè)年度的招待費(fèi)嗎?(包含管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 制造費(fèi)用)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整,是指銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?就是兩個(gè)合計(jì),而不是單純的一個(gè),對(duì)嗎?
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要把銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部加一起填入A105000納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下不是小微企業(yè)。期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),我就按照消銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額。
老師請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要把銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)加管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 里面填寫嘛?我看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)只讀取到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬(wàn),對(duì)方要求我們開47萬(wàn)的發(fā)票,這咋開了
那職工薪酬的賬載金額和稅收金額分別指的是什么?。?
你好;賬載是你賬上計(jì)提金額 ;稅收金額是稅務(wù)局允許你稅前扣除的金額?
稅務(wù)局允許稅前扣除金額指的是?
?你好;? ?比如你招待費(fèi)是100 。? 你 允許扣除是 65;那么 你賬載金額? 寫100 。 稅收金額寫65 調(diào)增35?