你好,年底公司員工唱KTV 的費(fèi)用可以入賬,但沒有發(fā)票的,不可以稅前扣除。

老師,公司年終聚餐,叫同事吃飯,還有在Ktv唱歌的發(fā)票,可以作為員工福利費(fèi)入帳嗎?
老師,公司里的員工,醫(yī)院手術(shù)費(fèi)用發(fā)票,可以給報(bào)銷嗎?可以稅前扣除嗎
老師,年底公司員工唱KTV 的費(fèi)用可以入賬嗎?沒有發(fā)票的,可以稅前扣除嗎?
員工住宿電費(fèi),公司承擔(dān)的,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師公司租車沒有發(fā)票,有合同,可以稅前扣除嗎?發(fā)生的車輛費(fèi)用有發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師稅控盤減免增值稅會計(jì)分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻(xiàn)的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
適合電商企業(yè)的財(cái)務(wù)制度 制造業(yè) 公司流程走線上erp
小會計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會去銀行核對資料的真實(shí)性嗎?會認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動顯示開票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個(gè)問題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
怎么算出來的?看不懂
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算


老師,買酒開的發(fā)票可以入賬?可以稅前扣除嗎?
買酒開的發(fā)票可以正常入賬,可以稅前扣除,但是是有比例限制的。 如果你入福利費(fèi),那么不超過工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。 如果你入業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
老師,就是入福利費(fèi)的話就不能超過當(dāng)年度薪金總額的14%部分是嗎,超過了的那部分就不可以稅前扣除了是這樣理解嗎?
入福利費(fèi),只要是公司正常的福利費(fèi)都可以正常入賬,但是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),超過工資薪金總額14%的部分是不可以扣除的。并不是說入福利費(fèi)的話就不能超過當(dāng)年度薪金總額的14%部分,還是要實(shí)事求是的記賬。
哦哦,原來是這樣,那我學(xué)習(xí)了,非常感謝老師哈
不客氣, 祝工作順利
老師,我剛遇到一個(gè)問題,就是一個(gè)是一般納稅人的建筑公司,員工買社保工傷保險(xiǎn)費(fèi)率是0.005,一個(gè)是小規(guī)模納稅人監(jiān)理公司員工社保工傷保險(xiǎn)費(fèi)率是0.002,為什么是不同費(fèi)率的呢?
國家根據(jù)不同行業(yè)的工傷風(fēng)險(xiǎn)程度確定行業(yè)的差別費(fèi)率,并根據(jù)工傷保險(xiǎn)費(fèi)使用、工傷發(fā)生率等情況在每個(gè)行業(yè)內(nèi)確定若干費(fèi)率檔次。 主要是看你們當(dāng)?shù)囟惥只蛏绫2块T核定的是多少。