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Q

老師:過(guò)年老板給客戶買的酒水和送的紅包,我這邊應(yīng)該怎么做賬?酒水都有發(fā)票,能稅前扣除嗎?

2022-01-24 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-24 09:39

同學(xué)你好 這個(gè)不可以的 需要按照比例調(diào)增 計(jì)入招待費(fèi)

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快賬用戶4075 追問(wèn) 2022-01-24 09:40

計(jì)入招待費(fèi)后按照比例扣除就可以了是嗎?

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快賬用戶4075 追問(wèn) 2022-01-24 09:40

紅包的話怎么做?能不能稅前扣除?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 09:50

同學(xué)你好 紅包需要全額調(diào)增

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同學(xué)你好 這個(gè)不可以的 需要按照比例調(diào)增 計(jì)入招待費(fèi)
2022-01-24
你好,是可以的。記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2021-04-22
這個(gè)是可以入賬的,但是不能夠稅前扣除。
2024-05-24
您好。您好,送給客戶的記入招待費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。需要代扣個(gè)稅。
2022-04-21
?你好 ;? ? ?這個(gè)是招待費(fèi) ; 是? 2016.36號(hào)文件有說(shuō)的 ; 招待費(fèi)不允許抵扣的 ;? 你? 這個(gè)要幫客戶代扣代繳個(gè)稅的??
2022-04-21
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