同學好 1、借 實收資本10 貸 銀行存款10 2、借應收票據(jù)32000 銀行存款16000 貸應收賬款48000
6月甲企業(yè)發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: 1、投資人投入資金50000元,存入銀行。 2、以銀行存款2000元繳納應交稅金。 3、買材料一批價稅合計117000元,款項未付。 4、收到購貨單位償付前欠貨款5000元,存入銀行 5、從銀行取得短期借款20000元,存入銀行。 6、以銀行存款10000元購買專利技術一項。 7、采購人員預支差旅費1000元,以現(xiàn)金付清。 8、將資本公積40000元轉(zhuǎn)增資本。 要求:根據(jù)業(yè)務作出相關會計分錄。
1.經(jīng)工商行政管理部門批準減少注冊資本十萬元以銀行存款付給投資者的會計分錄 2.企業(yè)收到債務人開出的商業(yè)承兌匯票32000元銀行轉(zhuǎn)賬支票16000元清償前欠本企業(yè)貨款支配當即存入銀行的會計分錄
宏達機械廠5月份發(fā)生以下業(yè)務1.企業(yè)收到投資者投資機器設備一臺,價值20000元。2.收到五一公司還來前欠貨款80000元,存入銀行。3.以銀行存款償還上月欠六一公司貨款30000元。4用銀行存款30000元購買機器設備一臺。5.向銀行借款40000元存入企業(yè)開戶銀行,還款期限為3年。6、向銀行借款(還款期限為1年)20000元,償還欠匯鑫有限公司的貨款。7從銀行提取現(xiàn)金10000元,準備發(fā)工資。8、王輝借3000元準備出差。9、企業(yè)收到貨款40000元,存入銀行。10、經(jīng)協(xié)商,匯金公司把企業(yè)所欠的20000元貨款,轉(zhuǎn)做對企業(yè)的投資。要求:1、寫出會計分錄固定資產(chǎn)60000應付賬款50000實收資本100000銀行存款10000應收賬款80000要求:用T型賬結(jié)出各賬戶的余額3、進行本期余額試算平衡
金麓公司20××年9月初資產(chǎn)為180000元,負債為30000元,所有者權益為150000元。該公司9月份發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)收到客戶前欠貨款3000元,存入銀行。(2)原購貨時簽發(fā)的6000元商業(yè)匯票到期無法兌現(xiàn),轉(zhuǎn)作銀行短期借款。(3)該企業(yè)購買原料50000元,貨款未付(4)用存款5000元償還前欠供應單位貨款。(5)收到外單位投資100000元,存入銀行(6)經(jīng)批準減少注冊資本金80000元,用存款退還給投資者。(7)企業(yè)決定進行利潤分配,應付給投資者利潤20000元,利潤尚未發(fā)放。(8)經(jīng)協(xié)商,企業(yè)將前欠A單位的貨款10000元,轉(zhuǎn)作為其對本單位的投資(9)經(jīng)批準將盈余公積10000元轉(zhuǎn)增資本。請分析金麓公司20××年9月末的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。
金麓公司20××年9月初資產(chǎn)為180000元,負債為30000元,所有者權益為150000元。該公司9月份發(fā)生了如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)收到客戶前欠貨款3000元,存入銀行。(2)原購貨時簽發(fā)的6000元商業(yè)匯票到期無法兌現(xiàn),轉(zhuǎn)作銀行短期借款。(3)該企業(yè)購買原料50000元,貨款未付(4)用存款5000元償還前欠供應單位貨款。(5)收到外單位投資100000元,存入銀行(6)經(jīng)批準減少注冊資本金80000元,用存款退還給投資者。(7)企業(yè)決定進行利潤分配,應付給投資者利潤20000元,利潤尚未發(fā)放。(8)經(jīng)協(xié)商,企業(yè)將前欠A單位的貨款10000元,轉(zhuǎn)作為其對本單位的投資(9)經(jīng)批準將盈余公積10000元轉(zhuǎn)增資本。請分析金麓公司20××年9月末的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。
老師,請問一下,殘疾人享受了優(yōu)惠政策,因優(yōu)惠政策少交部分的金額要做營業(yè)外收入嗎?
銀行的結(jié)息可以這樣做嗎
日常開銷,沒有單據(jù)怎么做賬?
有個船代公司,但我不知道行業(yè)是干嘛的,這個也不影響賬務處理???崗位不一樣都得注意什么??為啥老板說我都不知道干嘛的,不讓我記賬這個公司的。。。。我看各行各業(yè)的都差不多啊
私車公用,除了要報銷油費,還需要報銷過路過橋過閘費嗎?有發(fā)票就準報嗎?
請問,建筑企業(yè)采購材料,勞務,租賃,收到發(fā)票時如何做賬
請問資產(chǎn)負債表季報的時候自動帶出來的年初余額怎么和報表數(shù)據(jù)不一致
老師您好,計提印花稅依據(jù)是什么
請問,建筑公司結(jié)轉(zhuǎn)成本的比例一般是多少,需要有什么依據(jù)
老師,商貿(mào)企業(yè)自己的產(chǎn)品用于職工福利,計提時:借:**費用—誰受益誰承擔 貸應付職工薪酬—福利 結(jié)轉(zhuǎn):借應付職工薪酬_福利 貸主營業(yè)務收入/應交稅費銷項稅額 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣做對嗎