你好看下你這個協(xié)議內(nèi)容 勞動合同按工資薪金 勞務(wù)合同的,安勞務(wù)報酬
老師們好,想請教一個問題,我們單位是建筑施工企業(yè),人工費分包給勞務(wù)公司,現(xiàn)國家要求民工工資要經(jīng)過銀行民工工資專戶發(fā)放,現(xiàn)勞務(wù)公司轉(zhuǎn)來民工工資款叫我單位代發(fā)民工工資,那個稅申報,是我單位申報,還是勞務(wù)公司申報。
老師,請教下:比如公司有這樣一部分人員,沒有底薪,給公司拉客戶,拉生意,公司按照提成給他們發(fā)放報酬的。這種人員跟公司簽訂了1年更有好幾年的服務(wù)協(xié)議的,請問給他們發(fā)放報酬按工資薪金還是勞務(wù)報酬發(fā)放呢?
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對方的工資款能否讓對方開成勞務(wù)費的發(fā)票,他們收的服務(wù)費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開專票給我們抵扣呢
老師您好,請教一下,如果是給老師發(fā)放專家評審費,但是這個老師是與我們單位已經(jīng)簽署了聘用協(xié)議,我是應(yīng)該按照工資薪金還是勞務(wù)費給予申報呢?
老師 想問一下 每月申報個稅 工資薪金所得是不是應(yīng)付職工薪酬的金額 假設(shè) 上月應(yīng)付職工薪酬是100 但是有一個職工2的工資未發(fā) 那么我應(yīng)該是按照100申報還是按照98來申報呢 還有一個問題 如果是按照98申報 那么下個月呢 又發(fā)放了 那2的工資 這個月申報是不是要把這2給加進去呢 不然就不是一一對應(yīng)呢
記賬憑證封面后附的科目匯總表要打印到末級嗎
日常零星的報銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請問一下,采購100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價是50還是100元呢?
老師 請問合并報表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問下 甲、A、B之間貨款沒有結(jié)清的情況下合并報表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報表上?另外,如果要互相抵消的話。營業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯匯款,入什么科目比較合適,該款項是銷售商品的貨款,對方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會計在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費貸方十固定資產(chǎn)折舊十營業(yè)利潤對嗎?
勞動合同
那就按照工資薪金來的
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快