研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除企業(yè)所得稅享受的加計(jì)扣除的部分,不需要在會(huì)計(jì)處理上體現(xiàn),只是在申報(bào)的時(shí)候的報(bào)表中體現(xiàn)
請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除企業(yè)所得稅享受的加計(jì)扣除部分,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化,享受加計(jì)扣除的分錄怎么寫
享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分需要計(jì)提在賬面做賬嗎?
研發(fā)費(fèi)用話的部分可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除么
高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化部分也可以享受加計(jì)扣除嗎?資本化部分必須在攤銷時(shí)才能享受加計(jì)扣除嗎
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
那我財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)和企業(yè)所得稅上的凈利潤(rùn)不一致沒事?
稅會(huì)之間存在差異很正常的啊