同學你好,一般納稅人處置2009年前購入的固定資產,如申請開具3%專用發(fā)票,賣家不可用進項稅額抵扣的,向稅局申請開票3%專票,需要提供銷售合同,購買時的發(fā)票,合同,憑證等資料,金額有點大,不會有稅務風險的。
老師好,一般納稅人處置2009年前購入的固定資產,如申請開具3%專用發(fā)票,賣家可用進項稅額抵扣嗎?開具的金額大概430萬左右,向稅局申請開票3%專票需要提供什么資料,金額有點大會不會有稅務風險
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務: (1)銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,暫未收到貨款; (2)購進貨物支付價稅合計90萬元,取得注明稅率13%的增值稅專用發(fā)票;支付運費價稅合計2萬元,取得一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票; (3)月末盤點庫存材料時,上月購進且已計算抵扣進項稅額的免稅農產品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,已知損失的農產品成本為80萬元(含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務成本1.5萬元); (4)轉讓2015年購入的商鋪,取得價稅合計1000萬元,商鋪原購入價500萬元,該企業(yè)選擇簡易計稅辦法。 (5)期初留抵進項稅額5萬元。 已知,該企業(yè)當月購進項目的增值稅專用發(fā)票均已申報抵扣。 根據上述資料,回答下列問題: 61.業(yè)務(2)可抵扣進項稅額( )萬元。 A.10.58 B.10.52 C.10.35 D.1.66 62.業(yè)務(3)應轉出進項稅額( )萬元。 A.8.86 B.80. C.7.20 D.7.90 63.業(yè)務(4)應繳納增值稅( )萬元。 A.41.28 B.82.57 C.47.62 D.23.81 64.該企業(yè)3月應繳納增值稅( )萬元。 A.22.26 B.47.12 C.23.38 D.42.19
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應商一般納稅企業(yè)處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數。(1)計算1月該企業(yè)應確認的銷項稅額。(2)計算1月該企業(yè)準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。(3)計算1月該企業(yè)應繳納的增值稅稅額。有三問,盡快,老師
某服裝公司為增值稅一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務:1、購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款為40萬元,稅額為5.2萬元。2、向大型商場銷售服裝,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含稅價款為500萬元。3、購進一項專利權,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款50萬元,稅額3萬元。4、為某采購服裝的企業(yè)提供運輸服務,收到運輸服務費(不含稅)80萬元。5、出租設備,租金收入開出增值稅專用發(fā)票,金額50萬元,稅額6.5萬元。該公司取得的票據符合稅法規(guī)定,并在當月申報抵扣。請計算該服裝公司4月應繳納的增值稅
老師,我今年9月份剛從小規(guī)模變一般納稅人。最近開票都是勞務3個點的專票,開了接著交稅的。臨近過年了收到13個點進項稅發(fā)票,五萬多,稅金五千,代理記賬的說最好不用,什么時候用抵扣什么時候認證作賬,但是我們缺成本發(fā)票呢,認證了掛著有風險嗎?可不可以進項稅額轉出?來年需要用來抵扣再轉出來?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現在讓我自己去辦了房產證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產公司處理呢?
張三為實習生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計算進項稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應收應付,其他應付款,,這些都要做平嗎?
若是一個小規(guī)模的公司,現在一個月開票金額100萬,因為這家公司沒什么進項,怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務報酬代扣代繳個稅以外,是不是申報勞務個稅的時候還要報城建稅啥的。就是報勞務報酬個稅的時候,不是開票的時候
資產負債率=負債年末總數?資產總額末總數??100%,等于3%合理嗎。