你好!可以直接粘貼在上年的憑證后面的
如果你在年前已經(jīng)計入費用或者成本,在匯算清繳之前取得這個發(fā)票,那么就不用調(diào)整了。如果你在匯算清繳之前沒有取得這個發(fā)票,那么在匯算清繳的時候就要調(diào)增利潤。匯算清繳是次年5月份了,這個有開票日期限制嗎?屬于當(dāng)年的已計提,但是開票日期并非當(dāng)年,是次年1至5月的日期,要調(diào)增嗎?
老師,在跨年發(fā)票的賬務(wù)處理中,如果直到匯算清繳時仍未收到上年的成本費用發(fā)票,進(jìn)行納稅調(diào)增補(bǔ)繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實際入賬的處理有區(qū)別嗎?
老師,你好對于暫故入庫的費用,已經(jīng)做了財務(wù)處理做入費用里,但是來的費用發(fā)票日期已經(jīng)跨年是21年,但在匯算清繳前來,那這個發(fā)票來了以后可以直接附在上一年度的憑證后面嗎?
已經(jīng)計入上年的成本,在5月匯算清繳取得發(fā)票了,這個發(fā)票可以直接粘貼在上年的憑證后面嗎?如果不行要怎么處理?
這句話怎么理解? 如果2021年沒付房租,也沒取得發(fā)票,2021年做了計提房租。按圖片上的意思是匯算2021年5月底前未取得房租費用發(fā)票120萬,匯算調(diào)增了。匯算清繳后 也就是2022取得上一年(2021年)的這發(fā)票 ,可以2022在入賬嗎?
我是一般納稅人公司,沒有進(jìn)項發(fā)票,只做了進(jìn)項合同,開了銷售發(fā)票,銷售發(fā)票交了13個點,還需要交別的稅嗎?
老師 我們公司給對方開了36萬達(dá)勞務(wù)費發(fā)票,對方不從公戶付款,簽代發(fā)協(xié)議直接發(fā)放工資可以嗎?
老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊資本100萬,以15萬元轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的百分之15股權(quán),企業(yè)實繳資本38萬,未分配利潤有18萬,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?
學(xué)堂網(wǎng)址是?麻煩老師發(fā)下
收到員工報銷發(fā)票,一張加油充值普票,不征稅,這樣的發(fā)票可以直接用于報銷嗎?企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
老師,煙酒行業(yè)個體戶,季度開票金額是7.8萬,然后我報的未開票收入是14萬,這樣會有風(fēng)險么,如果不報無票收入的話,庫存和其他應(yīng)付款就會越來越大,好糾結(jié)呀,報了無票,有的人說無票收入如果多的話,也會引起稽查風(fēng)險,我就不知道怎么辦了
個體戶沒有定額,查賬征收要上哪些稅?
個人所得稅每個月都更正申報,這會有問題嗎,每次都報錯,不是漏這就是漏那,擔(dān)心一直更正申報不行
分包公司給總包公司開9個點的發(fā)票,再分包給我們,不讓我們開9個點的發(fā)票,要讓我們開13%的發(fā)票?這是為什么?說他們給總包開了9個點,不能收我們9個點的發(fā)票
老師,請教現(xiàn)在注銷企業(yè)什么流程?稅務(wù)這么對報表這塊有什么要求?企業(yè)目前是無業(yè)務(wù)狀態(tài)