你好,是的,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就是了?
老師,我19年12月份未計(jì)提企業(yè)所得稅,然后我在20年1月份繳納的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提了,你看我分錄可以這樣寫嗎
老師 我12月份的時(shí)候忘記計(jì)提所得稅費(fèi)用了 然后我已經(jīng)結(jié)賬了 我能在2021年補(bǔ)一筆計(jì)提的分錄嗎
11月份計(jì)提增值稅少提了一分錢,12月做賬疏忽,按照計(jì)提的數(shù)扣款做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在12月份銀行多了一分錢,現(xiàn)在一月份怎么調(diào)整?
問一下老師,我去年12月份的費(fèi)用都在今年1月份實(shí)際支付,12月計(jì)提住房公積金計(jì)提了9384元,實(shí)際1月份支付了18768,等于12月計(jì)提少了,還能補(bǔ)提12月公積金不能
老師,我們?cè)?2月份計(jì)提的12月份企業(yè)所得稅,比實(shí)際繳納的少了一分錢,我在補(bǔ)計(jì)提一筆一分錢的嗎
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?