你好 你沒有勾選這個發(fā)票你開信息表選擇了已抵扣嗎
老師,如果進項發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是需要將這張發(fā)票退回做紅字處理,需要提供紅字信息表嗎,如果沒有抵扣的需要提供紅字信息表嗎
老師您好,有一張進項發(fā)票沒有抵扣,但是開了抵扣的紅字信息表,增值稅已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出,并繳納稅款了,這個要怎樣處理呢?
3月有一份出口的進項發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進項轉(zhuǎn)出那里還是會顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
老師你好!請問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進項是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進項額會當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報表進項20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額數(shù)據(jù)可以手動改為0嗎?,因為我發(fā)現(xiàn)進項不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬稅。
老師,我去年的進項票已經(jīng)抵扣了,9月份開了紅字信息表,申報表顯示進項稅額轉(zhuǎn)出金額,賬務(wù)處理怎么做?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
是的,然后申報增值稅的時候,也做了進項稅轉(zhuǎn)出,并繳納相關(guān)稅款,相當(dāng)于開錯紅字信息表了,這種情況要怎樣處理呢?
那你們單位選擇錯了附表二當(dāng)時有提示嗎?現(xiàn)在開了紅字發(fā)票沒有?
附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”有系統(tǒng)自帶出來的數(shù),然后直接申報了; 紅字發(fā)票已經(jīng)開具了
那你去稅務(wù)局解釋一下,你們之前沒有抵扣,看錯了紅字信息表,你看一下,它允許你們修改之前的進項轉(zhuǎn)出吧。
好滴好滴,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。