您好,您是說出現(xiàn)借方余額了?按原數(shù)沖回一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況
我之前年度做的是 借應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后發(fā)現(xiàn)收入確認(rèn)多了 本年度可以 借應(yīng)收款 差額(負(fù)數(shù)) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 差額(負(fù)數(shù)) 嗎
應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額填反了,后來調(diào)賬以后,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變成負(fù)數(shù)了,改怎么辦
借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù)) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))貸庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))登入丁字賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那不平,怎么辦
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與應(yīng)收賬款記反了,怎么改能保證利潤(rùn)總額不變
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,要調(diào)賬怎么調(diào)
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會(huì)有什么影響嗎
我們公司租一個(gè)個(gè)人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會(huì)在稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)代扣代繳嗎
個(gè)體工商年報(bào),用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個(gè)頁(yè)面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個(gè)人的車輛,如果司機(jī)個(gè)人去代開租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個(gè)人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請(qǐng)貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動(dòng)登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號(hào)之前完成。
前年有一個(gè)客戶付款時(shí)雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們本年報(bào)廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個(gè)關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
我們給對(duì)方公司開發(fā)票錢沒收到,先掛帳了錯(cuò)誤分錄如下:借:應(yīng)收賬款88495.58借:應(yīng)交稅費(fèi)11504.42貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000現(xiàn)在沖回分錄借:應(yīng)收賬款100000貸:88495.58貸:11504.42我這樣沖回以后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就變負(fù)數(shù)了。我實(shí)際應(yīng)該收到100000元,現(xiàn)在錢已經(jīng)收到了做帳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤!我現(xiàn)在該怎么辦
你一開始的分錄就做錯(cuò)了 借:應(yīng)收賬款100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))11504.42: ? ? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.58 你現(xiàn)在把原先錯(cuò)誤的反向沖回,再做個(gè)正確的
我是按照您說的分錄重新做了,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是負(fù)數(shù),我們這個(gè)月沒有其他新的收入了,我只想主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變成0也行!
我是按照您說的分錄重新做了,但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是負(fù)數(shù),我們這個(gè)月沒有其他新的收入了,我只想主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變成0也行!
您先把一開始的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000沖平,然后做一筆正確的貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.58,這樣怎么會(huì)出現(xiàn)借方余額?
這筆憑證是上個(gè)月的了,已經(jīng)出報(bào)表了,也不影響嗎
你的意思是跨年了?那么用以前年度損益調(diào)整代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入