可以的,可以這么做的。

購買方應(yīng)先向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱《申請單》),主管稅務(wù)機關(guān)進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》).銷售方憑購買方提供的《通知單》方可開具紅字專用發(fā)票. 這個申請單是在哪里申請?
購買方開具的紅字信息表已經(jīng)上傳到稅務(wù)系統(tǒng)了(銷售方?jīng)]有開具藍字專用發(fā)票),可以在稅控盤里撤銷嗎?還是需要到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局辦理
向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理開具紅字信息表專用發(fā)票通知書,銷售貨物名稱填寫銷售折讓可以嗎
專用發(fā)票已抵扣,由銷售方開具紅字信息表,可以直接填開名稱,紅字金額,稅額,具體型號,單位數(shù)量不填可以嗎?
1、銷貨方 A單位 2、購貨方 B單位 3、A為B提供應(yīng)稅服務(wù)(物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)),A正常結(jié)算并開具增值稅專用發(fā)票。 4、后發(fā)生折讓,B按規(guī)定 根據(jù)折讓金額填開紅字發(fā)票信息表。A依據(jù)信息表 開具了折讓金額的紅字發(fā)票。 5、A依據(jù)紅字發(fā)票入賬,沖減了收入及銷項稅額。 6、請問該折讓操作是否符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定? 7、銷貨方?jīng)_減營業(yè)收入及銷項稅額是否 符合稅法要求?相當(dāng)于折讓?賬務(wù)怎么處理
老師,我們單位是同一法人的另一個公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時候賣出去貨的時候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫存商品就行呀
九月份我們銷售公司使用過的車 辦事人員不注意開了兩張126000元的二手車交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會申報時有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對的。
公司注冊的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會不會涉及違規(guī),經(jīng)營地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個項目
老師,你好,昨天公司員工出差,開了自己的車,開的是公司的抬頭,這個公司應(yīng)該不能用吧
一般納稅人生產(chǎn)模具時產(chǎn)生的廢銅料,個人找一般納稅人收購,一般納稅人開普票給個人,開票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個人收到這張稅率為13%的普票,對個人有什么影響呢?會增加他要繳納的個人所得稅嗎?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報表,我點進去,只能一頁一頁的導(dǎo)
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動 可以用一般企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒收回來,請問這部分沒收回來的款項,會引起什么后果?
個稅申報系統(tǒng),填寫專項扣除時提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點吧老師
開票項目可以直接寫銷售折扣嗎
哦,可以的,可以寫銷售折讓,你不是問的是銷售折讓嗎?是具體的什么業(yè)務(wù)的事發(fā)生了質(zhì)量問題嗎?
年度返利給客戶,按照票折的方式。應(yīng)該是折扣,不是質(zhì)量問題
你好,那你直接填寫返利。
可以直接開返利的紅字發(fā)票?
可以的,可以這么做的,你寫返利或者寫商品的名字都可以,別寫單價和數(shù)量。