你好,如果確認(rèn)賣不出去了,做報(bào)廢處理,學(xué)員
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會(huì)員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個(gè)會(huì)員卡的錢,我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時(shí)候顧客來消費(fèi)了,賬又要怎么處理合適呢?
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià),主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
老師,您好,請問我公司是個(gè)小規(guī)模納稅人,主要經(jīng)營宅配,總公司發(fā)的樣品共計(jì),100萬左右,計(jì)入庫存商品,但由于以后可能跟難出售,改怎樣賬務(wù)處理合適呢
老師您好(這個(gè)問題問過一個(gè)老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨(dú)立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時(shí)候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個(gè)市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個(gè)市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價(jià)處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風(fēng)險(xiǎn),最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個(gè)公司都是真實(shí)公司,而且都里真實(shí)業(yè)務(wù)
老師,我公司,充值直播推流費(fèi)100萬,對方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請問怎么操作 您好,這個(gè)的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會(huì)有剩余,而且對方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉