您好 A.紅字沖銷法(或紅字更正法) 貸:庫存現(xiàn)金 -10000 貸:銀行存款 10000
06月12日,企業(yè)開出現(xiàn)金支票一張,支付前欠L公司貨款10000元。記賬憑證上編制會計(jì)分錄如下,并已據(jù)以登記入賬。借:應(yīng)付賬款10000貸:庫存現(xiàn)金100001、根據(jù)資料一的內(nèi)容,所采用的錯(cuò)賬更正方法是()。(1分))A.紅字沖銷法(或紅字更正法)B.補(bǔ)充登記法2、承上題,根據(jù)資料一的內(nèi)容編寫更正的會計(jì)分錄
06月12日,企業(yè)開出現(xiàn)金支票一張,支付前欠L公司貨款10000元。記賬憑證上編制會計(jì)分錄如下,并已據(jù)以登記入賬。借:應(yīng)付賬款10000貸:庫存現(xiàn)金100001、根據(jù)資料一的內(nèi)容,所采用的錯(cuò)賬更正方法是()。(1分))A.紅字沖銷法(或紅字更正法)B.補(bǔ)充登記法2、承上題,根據(jù)資料一的內(nèi)容編寫更正的會計(jì)分錄
06月12日,企業(yè)開出現(xiàn)金支票一張,支付前欠L公司貨款10000元。記賬憑證上編制會計(jì)分錄如下,并已據(jù)以登記入賬。借:應(yīng)付賬款10000貸:庫存現(xiàn)金100001、根據(jù)資料一的內(nèi)容,所采用的錯(cuò)賬更正方法是()。(1分))A.紅字沖銷法(或紅字更正法)B.補(bǔ)充登記法2、承上題,根據(jù)資料一的內(nèi)容編寫更正的會計(jì)分錄
06月15日,企業(yè)購入機(jī)器設(shè)備一臺,價(jià)款195300元(不考慮增值稅)款項(xiàng)尚未支付。記賬憑證上編制會計(jì)分錄如下,并已據(jù)以登記入賬:借:固定資產(chǎn)193500貨:應(yīng)付賬款1935001、根據(jù)資料二的內(nèi)容,所采用的錯(cuò)賬更正方法是〔)。(1分)A.紅字沖銷法(或紅字更正法)B.補(bǔ)充登記法C.劃線更正法2、承上題,根據(jù)資料二的內(nèi)容編寫更正的會計(jì)分錄
1.某會計(jì)人員根據(jù)記賬憑證登記入賬時(shí),誤將600元填寫為6000元,而記賬憑證無誤,應(yīng)用()予以更正。A.紅字更正法B.補(bǔ)充登記法C.劃線更正法D.平行登記法2.企業(yè)應(yīng)付賬款確實(shí)無法支付的報(bào)批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)作()A.營業(yè)外收入b.其他業(yè)務(wù)收入c.未分配利潤d.資本公積3.下列各項(xiàng)中,不會引起留存收益總額發(fā)生增減變動的有()A.資本公積轉(zhuǎn)增資本B.盈余公積轉(zhuǎn)增資本C.盈余公積彌補(bǔ)虧損D.稅后利潤彌補(bǔ)虧損E、分配現(xiàn)金股利4、為保證賬薄記錄的正確性,需要對有關(guān)賬項(xiàng)進(jìn)行核對,對賬的內(nèi)容包括()A、賬賬核對B.賬表核對C、賬實(shí)核對D.賬證核對E、表證核對
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?