是和其他福利費(fèi)一樣計(jì)入工資薪金的14%才能扣除
老師,福利費(fèi)以現(xiàn)金形式發(fā)放的,從個(gè)稅的角度來說:無論計(jì)入到福利費(fèi)還是直接并入工資(不計(jì)入福利費(fèi)),都必須繳納個(gè)稅。從所得稅的角度來說:計(jì)入福利費(fèi)只能按照工資的14%扣除,如果直接并入工資(不計(jì)入福利費(fèi))可以全額扣除,那作為會(huì)計(jì)我直接把企業(yè)以現(xiàn)金發(fā)放的福利費(fèi)直接計(jì)入工資(不計(jì)入福利費(fèi))不是可以少交企業(yè)所得稅嗎。
老師好,請(qǐng)問喪葬補(bǔ)助費(fèi)和撫恤金作為福利費(fèi),是和其他福利費(fèi)一樣計(jì)入工資薪金的14%才能扣除嗎
老師 請(qǐng)問發(fā)放給職工的福利,比如粽子等,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),因?yàn)檫@部分福利費(fèi)已經(jīng)單獨(dú)并入工資薪金繳納了個(gè)稅,那這部分福利費(fèi)還需要納入福利費(fèi)14%的扣除限額嗎?
老師,請(qǐng)問平時(shí)發(fā)放的月工資里有福利(是不計(jì)入社?;鶖?shù)的幾項(xiàng)職工福利),工資全額有交個(gè)稅的,所得稅匯繳時(shí)是歸到正常工資薪金支出作為計(jì)算其他各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用扣除的依據(jù)還是職工福利費(fèi)支出限額扣除?
老師您好,請(qǐng)問給員工的餐費(fèi)、交通補(bǔ)助,屬于福利費(fèi)對(duì)嗎?員工是拿票報(bào)銷,需要將這部分報(bào)銷合計(jì)到工資里一起作為工資薪金的員工成本支出,還是單獨(dú)報(bào)銷作為管理費(fèi)用福利費(fèi)支出,然后匯算清繳的時(shí)候按照不超過全年工資薪金14%扣除呢?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢