季度45萬(wàn)的,在第十欄里面填寫(xiě)的。

銷(xiāo)售2020年購(gòu)入自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何填列?
小規(guī)模納稅人出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何申報(bào)呢
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開(kāi)的是專票13個(gè)點(diǎn))
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何申報(bào)
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)80萬(wàn)如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
合同上約定稅率是3%但實(shí)際開(kāi)的是9%,有事嗎?
付境外的貨款,對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票嗎
取得固定資產(chǎn)的棄置費(fèi)用影響什么科目 是營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師您好,公司以股抵債,將子公司100%股權(quán)抵給其他公司,需要怎么交稅?
租賃合同,承租方和出租方都要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東分紅計(jì)入什么科目,怎么做憑證
老師,公司有兩套商品房對(duì)外出租,按租金報(bào)房產(chǎn)稅,6月份退租了,空了3個(gè)月,10月又出租了,那這個(gè)房產(chǎn)稅怎么報(bào)
一般納稅人采購(gòu)私人貨物沒(méi)有發(fā)票,該貨物對(duì)外開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售了,這種怎么做賬,報(bào)表上怎么填報(bào)
老師 開(kāi)票資料 有一項(xiàng)電話號(hào)碼,必須要寫(xiě)嗎,因?yàn)楣緵](méi)有固話, 填寫(xiě)手機(jī)號(hào)可以嗎


老師,是這樣嗎,比如我沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn),賣(mài)固定資產(chǎn)含稅20000,按照1%的稅率換算成不含稅的20000/1+1%=19801.98填在10欄嗎?不是填在第7欄哈
你好,2萬(wàn)除以1.01,在第十欄里面填寫(xiě)。
老師,我填在10欄后報(bào)表20欄自動(dòng)帶出了小微企業(yè)免稅稅額594.06,這樣就可以了嗎
你好是的,是這么做的。
老師,企業(yè)所得稅里面我申報(bào)收入的時(shí)候怎么申報(bào)呢,我第一次申報(bào)賣(mài)固定資產(chǎn)收入
企業(yè)所得稅不需要填寫(xiě)的。
據(jù)你的處置損益在營(yíng)業(yè)外收支里面。
好的,謝謝老師,我先填寫(xiě),我不懂在來(lái)問(wèn)你
你好 可以的,可以嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,我的含稅收入是20000,換算成不含稅收入是20000/1+1%=19801.98,填在第10欄,但是最后的免稅銷(xiāo)售額帶出來(lái)是594.06,總共加起來(lái)超了2萬(wàn)的嘛
你好,免稅的稅額是按照3%來(lái)的,這個(gè)忽略。
那我的賬務(wù)處理稅按照1%做營(yíng)業(yè)外收入還是3%呢
好按照百分之一來(lái)的。
好的,謝謝老師,您的回答真的很清晰
不用客氣,工作愉快。