季度45萬的,在第十欄里面填寫的。
銷售2020年購(gòu)入自己使用過的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何填列?
小規(guī)模納稅人出售自己使用過的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何申報(bào)呢
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開的是專票13個(gè)點(diǎn))
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)如何申報(bào)
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)80萬如何填寫增值稅申報(bào)表
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,是這樣嗎,比如我沒有達(dá)到45萬,賣固定資產(chǎn)含稅20000,按照1%的稅率換算成不含稅的20000/1+1%=19801.98填在10欄嗎?不是填在第7欄哈
你好,2萬除以1.01,在第十欄里面填寫。
老師,我填在10欄后報(bào)表20欄自動(dòng)帶出了小微企業(yè)免稅稅額594.06,這樣就可以了嗎
你好是的,是這么做的。
老師,企業(yè)所得稅里面我申報(bào)收入的時(shí)候怎么申報(bào)呢,我第一次申報(bào)賣固定資產(chǎn)收入
企業(yè)所得稅不需要填寫的。
據(jù)你的處置損益在營(yíng)業(yè)外收支里面。
好的,謝謝老師,我先填寫,我不懂在來問你
你好 可以的,可以嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,我的含稅收入是20000,換算成不含稅收入是20000/1+1%=19801.98,填在第10欄,但是最后的免稅銷售額帶出來是594.06,總共加起來超了2萬的嘛
你好,免稅的稅額是按照3%來的,這個(gè)忽略。
那我的賬務(wù)處理稅按照1%做營(yíng)業(yè)外收入還是3%呢
好按照百分之一來的。
好的,謝謝老師,您的回答真的很清晰
不用客氣,工作愉快。