你好,如果說你已經(jīng)預(yù)約了之后,像你說的兩個稅種,在電子稅務(wù)局就不需要再申報了,但是如果說你電子稅務(wù)局里給你核定了兩個稅種,那你該怎么申報的還是要怎么申報?零申報
老師,工程項目我去異地預(yù)繳稅款后 ,回來我還要在電子稅務(wù)局上再申報嗎
老師好,我們異地施工,全額預(yù)交水利和印花稅,還需要在電子稅務(wù)局申報嗎
老師,我們2月和3月都開票了,2月的是外地項目,3月不僅有外地項目還有本地項目,都不是同一項目,2月的外地項目在外地預(yù)繳完水利和印花了,3月在電子稅務(wù)局報2月稅時水利和印花又交了一遍,相當于交重復(fù)了,印花稅可以4月報3月稅時少報3月在電子稅務(wù)局多交的那部分印花稅嗎?如果可以,水利可以同樣操作嗎?
老師好,我們簡易計稅,異地已經(jīng)把水利的。等預(yù)交完了,電子稅務(wù)局報水利的時候怎么填呢
老師您好,工商營業(yè)執(zhí)照要交的印花稅在電子稅務(wù)局哪個地方申報?
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財務(wù)說明,財務(wù)人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補救好,之前報表,申報已完成,請指教!
請問,企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛?
老師,請問一下A107012研發(fā)費用加計扣除表,原來已經(jīng)交稅了,后面申請高新補貼把工資放入研發(fā)費用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請問下債務(wù)人用發(fā)行普通股來抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
你好老師,我要開10萬的票,開票額度不夠了,先把剩余的5萬,開出來,然后再提額,但是我發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)自動提額了,不知道怎么回事?
老板自己買了一個商品回來。他自己從私賬給錢的,他又賣了出去,不經(jīng)過公司,這樣做會有稅務(wù)風險嗎?
一般項目抵扣進項533.64 即征即退項目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說明
銀行回單付款人和收款人都是同一個公司和賬號,是什么業(yè)務(wù),提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費
營業(yè)收入凈額是營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出嗎?
定期定額個體戶(每月核定5.7萬,一季度和二季度無收入,三季度含稅收入50萬, 請問三季度應(yīng)該交多少經(jīng)營所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營所得:3354.37 上面的計稅,對嗎?
老師的意思是零申報就可以了嗎? 2.印花稅申報需要稅源采集,然后申報,他有一列是已預(yù)交金額,這個需要填嗎?我們預(yù)交金額大于電子稅務(wù)局計算金額,填進去顯示數(shù)據(jù)錯誤
您那個印花稅給您核定的是按次還是按月呀。
我剛在電子稅務(wù)局稅費種認定查詢,差不到信息,不知道怎么回事,一般都是按此
那你沒有核定這個稅種,那你就不需要再去申報印花稅了,就是說你最開始都沒有,就這個稅種都不存在。
我們稅費種認定所以稅種都沒有,但是按期申報有水利,增值稅,所得稅,財產(chǎn)和行為稅都有,以前也報印花稅,都是0報,企業(yè)已經(jīng)成立好幾年了
哦,那你這個月的印花稅,你的意思是你的印花稅報表里體現(xiàn)了一個預(yù)繳是吧?那你就填一個應(yīng)繳,讓它形成一個應(yīng)繳喝,你的預(yù)繳數(shù)是一樣的,最后申報的應(yīng)納稅額還是零就可以了。
我們申報的時候沒體現(xiàn)預(yù)交金額,
如果說沒有體現(xiàn)預(yù)交金額的話,你印花稅就是零申報就可以了,因為你預(yù)繳的那部分印花稅是給你,就是說你在施工地那個地方的,是在外地,是預(yù)交給外地的。