是的,你上個(gè)季度已經(jīng)享受減免了,這個(gè)季度就不用再享受這筆減免了。

老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
現(xiàn)在小規(guī)模45萬(wàn)免交增值稅,我這個(gè)月開(kāi)了55萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的,但是去年開(kāi)錯(cuò)了23萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我打算這個(gè)季度紅沖掉,那這個(gè)季度是不是銷售收入就只有32萬(wàn)了,就可以免增值稅了。
請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)季度有一筆銷售苗木的免稅收入,沒(méi)有開(kāi)票但是報(bào)所得稅時(shí)減免了,這個(gè)季度紅沖了這比業(yè)務(wù),開(kāi)了發(fā)票,報(bào)所得稅時(shí),這比可不可以不用在填減免了
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),有個(gè)這個(gè)提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47,原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專票14752.47,上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù),就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整???
老師,你好。我想問(wèn)下,上個(gè)季度,我開(kāi)的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。這個(gè)季度按照政策我開(kāi)具了免稅發(fā)票。但是報(bào)稅時(shí)因?yàn)樯蟼€(gè)季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項(xiàng)了。我該怎么處理。
2024年3月份開(kāi)業(yè),不足一年,殘保金也要填寫(xiě)申報(bào)是嗎?
公司未分配利潤(rùn)8000萬(wàn),a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬(wàn)后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)交個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,剛辦了一個(gè)個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺(tái)開(kāi)了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學(xué)堂有電商的會(huì)計(jì)實(shí)操課程嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司向外借款?金額很大,時(shí)間很長(zhǎng),有10來(lái)年,現(xiàn)在按10%的利率計(jì)算,是如何計(jì)算利息呢?有計(jì)算利息的公式嗎?
收到自查自糾報(bào)告,需要更改年報(bào),這個(gè)是一定要改完年報(bào)后寫(xiě)報(bào)告上交嗎?時(shí)間太趕,有點(diǎn)來(lái)不及??刹豢梢韵冉粓?bào)告要補(bǔ)交多少稅。等稅務(wù)人員看完后,再去改申報(bào)表
老師,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),代表是多計(jì)提的嗎?
把原來(lái)老板名下的旅社變更為銷售五金建材和建筑工程用的個(gè)體工商戶,可以么?
老師,公司很多支付給供應(yīng)商(很多是個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢(qián)打給公司員工是,銀行轉(zhuǎn)賬時(shí),備注寫(xiě)貨款還是寫(xiě)借款?
老師,內(nèi)賬是不是要把公司所有的花銷都要記錄下來(lái),不管走哪個(gè)公司(賬戶)走的,不管走公戶還是私戶的都要統(tǒng)計(jì)出來(lái)?

