按80%開個發(fā)票過來你轉(zhuǎn)帳給他
老師你好,我這兩天應(yīng)聘了一個工作,是藥店的,他有8家店需要做賬,都是一般納稅人,然后都需要坐班的,他現(xiàn)在說以后可能還會增加門店,而且還不給加工資,我這個話該怎么和他談。他跟我說這么些門店以后要合成一個到時候我這邊就一個公司了,說如果現(xiàn)在給我增加門店增加工資的話,那一戶合成一個店是不是要給我減少工資,這個話我該怎么說?
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點(diǎn)的稅金給我們,開13個點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師你好,我又有個問題向你請教。是這樣子的,就是公司這個食堂,我們承包了兩個粉店,一個小賣部給他們經(jīng)營,但是他們的收入都是進(jìn)入了我們公賬,但是公賬里面沒有分多少筆是他們的,我要從所有明細(xì)中自己備注,自己匯總后,要扣取20%后,就反還給他們,這個賬務(wù)處理要怎么做呢?
比如說一個粉店一個月的含稅收入是2500元,老師你好,打擾你了,這么晚了,我有問題要請教,就是那個粉店,我們要扣取他20%的返點(diǎn)給我們,然后這個到底怎么做分錄啊
老師,你好,請教一個問題,現(xiàn)在開始要返工會經(jīng)費(fèi)了,我們這個小微企業(yè)沒有建立工會經(jīng)費(fèi),然后呢工會說把錢直接打到我們公戶上就行,不用打到工會的賬戶上,也算是走了一個捷徑,那我們這個返還的這個錢怎么做分錄就是最快的消化掉呢?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
之前我掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做20%無票收入計(jì)提,要怎么寫分錄
借:其他應(yīng)付款,貸:其他業(yè)務(wù)收入