你好,這個(gè)是什么的,學(xué)員
我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。
3.優(yōu)惠項(xiàng)目類型“高新技術(shù)企業(yè)”為“否”,《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第13行填報(bào)了數(shù)據(jù)。請(qǐng)核實(shí)。我們是高新企業(yè)的
高新企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)第三季度,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表A類,第7行,減:加計(jì)扣除---填寫(xiě)優(yōu)惠事項(xiàng)----企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除),這個(gè)金額是填1-3季度的累積的總金額,還是按默認(rèn)的1-2季度累積總金額,還是填第3季度增加的金額?
高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所得稅,第7行,1-3季度加計(jì)扣除100%,11069122.91,少了第4季度,是不是只要再加一行,填第4季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
23年匯算清繳遇到問(wèn)題,申報(bào)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示: 1.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型-本年度”為:符合條件的高新技術(shù)企業(yè); 2.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致,請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 具體怎么修改呢?
2024年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下物流成本4204.53萬(wàn)元,其中不包含折舊費(fèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2145.12萬(wàn)元,集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)值2439萬(wàn)元,低于目標(biāo)值13.7%。目標(biāo)值比例算的正確嗎,低于的那個(gè)比例
服務(wù)公司,開(kāi)加工服務(wù)發(fā)票除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照還需要?jiǎng)趧?wù)派遣許可證嗎?
老師,我做的一家企業(yè)的內(nèi)賬,庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,但是我實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存的商品還有了,我想庫(kù)存商品增加一次了,應(yīng)該減少什么科目了?
采購(gòu)貨物需要繳納印花稅,計(jì)稅依據(jù)是含稅還是不含稅,政策是幾幾年開(kāi)始實(shí)行的
物業(yè)公司將房子出租給銀行做宿舍怎么開(kāi)票的話是其他情形不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)嗎?
企業(yè)披露金融負(fù)債的到期期限分析是否屬于信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流量影響的披露內(nèi)容?
老師,您好!我們私企是汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個(gè)大樓,準(zhǔn)備做汽車(chē)城。汽車(chē)城在裝修改造期間,裝修改造的工人工資應(yīng)該按工資薪酬來(lái)申報(bào)個(gè)稅嗎?工人是我們自己招聘的。
老師好,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷(xiāo)項(xiàng)稅額30元。問(wèn)當(dāng)月和次月如何做分錄是這樣嗎?當(dāng)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-進(jìn)項(xiàng)稅額120。 次月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷(xiāo)項(xiàng)稅額30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
商貿(mào),賣(mài)出產(chǎn)品怎么記賬?
公司支付老板綜合匯繳補(bǔ)繳個(gè)稅,打款時(shí)備注報(bào)銷(xiāo)款 后續(xù)拿票來(lái)沖 還是備注暫借款 后續(xù)拿票來(lái)報(bào) 哪個(gè)比較好呢