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老師 利潤分配,年底,期末余額是在貸方負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2022-01-18 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 17:23

你好,結(jié)轉(zhuǎn)之前,本年利潤是貸方負(fù)數(shù), 是這個(gè)意思嗎??

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快賬用戶7918 追問 2022-01-18 17:26

是的,貸方負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:27

你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:本年利潤?

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快賬用戶7918 追問 2022-01-18 17:28

金額就是寫本年利潤的金額咯

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:29

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7918 追問 2022-01-19 14:02

老師 我一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,正確應(yīng)該怎么做分錄。

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齊紅老師 解答 2022-01-19 14:03

你好,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

你好,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
你好,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)之前,本年利潤是貸方負(fù)數(shù), 是這個(gè)意思嗎??
2022-01-18
做相反的分錄就是
2024-03-01
年末結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤借方余額,手工帳結(jié)轉(zhuǎn)是貸方的負(fù)數(shù)減借方余額
2021-02-08
借 本年利潤 負(fù)數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負(fù)數(shù)
2022-01-03
借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:本年利潤
2025-01-17
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