 
                            你好,多交所得稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    小規(guī)模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因?yàn)楣酒髽I(yè)一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金那是負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么辦?怎么調(diào)平?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票超過了45萬,因?yàn)楣酒髽I(yè)一直未做賬,我是2021年第一季度開始做賬的,2021年1月繳納了2020年第四季度的增值稅,我直接寫分錄,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金那是負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么辦?怎么調(diào)平?
你好,第一季度交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年底發(fā)現(xiàn)多預(yù)交了應(yīng)該如何做賬
你好,2021年第一季度多預(yù)交稅款,這個(gè)月做賬發(fā)現(xiàn)多交了如何做賬
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會(huì)計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時(shí)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
 
                老師,個(gè)人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請(qǐng)問要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時(shí)候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫點(diǎn)數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,一般人的增值稅繳納什么時(shí)候做賬,交10月稅的時(shí)候,是做完10月的賬,算算增值稅稅負(fù),直接做賬嗎
老師,沒有備案成功要不要交罰款呢?今天沒有完成受益人信息備案


對(duì),但是我現(xiàn)在是要退,發(fā)下多交了的
你好,退回的時(shí)候 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
那年底不用進(jìn)行處理嗎
那樣利潤表的金額不是就跟申報(bào)表不一致?
你好,是的,不需要做其他處理的?