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老師,我是小規(guī)模 營業(yè)收入446000(開出去的服務(wù)類發(fā)票) 營業(yè)成本450562.6(沒有發(fā)票,只有購進(jìn)材料的單據(jù)合同)+300(沒有發(fā)票,人工費(fèi))=450862.6 利潤總額446000-450862.6=-4862.6 利潤總額是負(fù)數(shù),不用交企業(yè)所得稅,對嗎? 那按照你剛剛的說法,我應(yīng)該如何報稅那?

2022-01-18 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-01-18 13:35

你好,利潤是負(fù)數(shù),不用繳納所得稅 營業(yè)收入:446000 營業(yè)成本:450862.6 利潤總額:-4862.6 下面直接會出來,應(yīng)納稅額為0

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快賬用戶3256 追問 2022-01-18 13:44

營業(yè)成本沒有發(fā)票,只有購進(jìn)的單據(jù)和合同,這樣可以做賬嗎?可以正常報稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 13:45

查賬征收,真是業(yè)務(wù)沒有發(fā)票可以做賬,報稅。但都沒有發(fā)票匯算清繳不能稅前扣除

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快賬用戶3256 追問 2022-01-18 13:50

沒有發(fā)票,匯算清繳不能稅前扣除,納稅調(diào)增?具體怎么調(diào)增那?是啥意思那老師?

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齊紅老師 解答 2022-01-18 14:00

意思就是這些沒票的,預(yù)繳時可以當(dāng)成本扣除,不用交稅。但匯算清繳時要加回來,都要交稅。所以5月底之前把成本發(fā)票要開回來。

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你好,利潤是負(fù)數(shù),不用繳納所得稅 營業(yè)收入:446000 營業(yè)成本:450862.6 利潤總額:-4862.6 下面直接會出來,應(yīng)納稅額為0
2022-01-18
?你好;? ? ? ?1. 你核定征收的話;? 你們這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入即可; 是的? ??
2022-08-04
您好,就是更正利潤表,主營業(yè)務(wù)成本原來申報的基礎(chǔ)上減少50000. 這樣利潤增加,所得稅增加是自動 的。負(fù)債表的未分配利潤也要改
2025-02-20
您好 請問單位編制了財務(wù)報表么
2020-07-08
進(jìn)入申報模塊 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】,找到【稅費(fèi)申報及繳納】,點(diǎn)擊進(jìn)入【居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報】模塊。 填寫報表 基本信息表:確認(rèn)或修改企業(yè)類型、資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)等基礎(chǔ)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010):將成本減少50000的金額填入對應(yīng)的成本項(xiàng)目欄次,調(diào)減成本。 一般企業(yè)收入明細(xì)表(A101010):如果有不屬于免稅收入的部分需要調(diào)整,在相應(yīng)的收入欄次進(jìn)行修改,將需要交稅的收入金額正確填入,以增加應(yīng)納稅所得額。 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000):在該表中找到與無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本相關(guān)的欄次,比如“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”下的相關(guān)明細(xì)項(xiàng),將調(diào)增利潤的50000元填入“調(diào)增金額”欄;同時,對于不屬于免稅收入而需交稅的部分,也在對應(yīng)的調(diào)整項(xiàng)目欄次進(jìn)行填寫調(diào)整。 企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A100000):系統(tǒng)會根據(jù)上述附表的填寫數(shù)據(jù)自動計(jì)算并生成主表的部分?jǐn)?shù)據(jù),核對主表中的利潤總額、應(yīng)納稅所得額等數(shù)據(jù)是否正確,確認(rèn)應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 提交申報 確認(rèn)所有數(shù)據(jù)填寫無誤后,點(diǎn)擊【提交申報】,按照系統(tǒng)提示輸入“真實(shí)”“責(zé)任”完成聲明,完成申報。 繳納稅款 申報成功后,若有稅款需繳納,可點(diǎn)擊【立即繳款】或者【預(yù)約繳款】,根據(jù)提示完成10000元稅款的繳納。
2025-02-20
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