你好是的這。您好,是的,這樣處理對的。
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
小規(guī)模納稅人在申報(bào)季度所得稅時,附表都填了,但主表A200000表沒有自動生成數(shù)據(jù)(財(cái)務(wù)報(bào)表,和利潤表都已填寫),請問這樣是什么情況
老師好,我是廣東省的一般納稅人,增值稅申報(bào)的時候,一進(jìn)去主表就已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,我核對一下數(shù)沒錯就直接點(diǎn)申報(bào)了。是不是主表申報(bào)以后附表一和附表二就自動生成,就不用管了呢?
老師您好,電子稅務(wù)局增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)擊上面的申報(bào)選項(xiàng),是不是屬于一鍵零申報(bào)。以前零申報(bào)我都是先保存下銷項(xiàng)、再保存進(jìn)項(xiàng)、然后主表,今天沒注意點(diǎn)了上面申報(bào)選項(xiàng),直接就顯示申報(bào)成功了。不能確認(rèn)所以咨詢老師,謝謝
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅申報(bào)的時候有個固定資產(chǎn)的加速折舊扣除表,直接零保存的,所得稅申報(bào)表根據(jù)系統(tǒng)利潤表自己出來的,核對后沒問題就提交申報(bào)了,可以嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
只要能申報(bào)成功證明就通過了對吧,附表沒填也沒事。
是的,申報(bào)成功就可以了。