您好,計算過程如下 替換后價值1000-400+2157+50+125+300-210=3022 2020年賬面價值=3022-3022/4/12*21=1700
7.甲公司于2018年6月20日對一條生產(chǎn)線進行更新改造,該 生產(chǎn)線原價為1000萬元,預計使用年限為5年,按年限平均 法計提折舊,截至2018年6月已經(jīng)計提折舊400萬元。更新 改造過程中領用本企業(yè)產(chǎn)品一批,計入在建工程的價值為215 萬元,發(fā)生人工費用50萬元,領用工程用物資125萬元;用一 臺300萬元的部件替換生產(chǎn)線中已經(jīng)報廢原部件,被替換部件 賬面價值210萬元。改造后的生產(chǎn)線于2019年3月31日達到 預定可使用狀態(tài)并交付生產(chǎn)使用。經(jīng)改造后該生產(chǎn)線的尚可使 用年限為4年,預計凈殘值為0,折舊方法不變,假設不考慮 其他因素,則2020年12月31日該生產(chǎn)線的賬面價值為 )萬元。 OA.725.62 OB.800 OC.600 D.607.5 老師我算出來是877.5,我錯在哪里1080-(22.5?9)=877.5
甲公司對其購入的一條生產(chǎn)線進行跟新改造,該生產(chǎn)線原價為300萬元,預計使用年限為10年,預計凈殘值為0,按直線法計提折舊,已計提折舊3年。在更新改造過程中發(fā)生相關資本化支出50萬元,被替換部分的原價為60萬元,該生產(chǎn)線更新改造后的成本為多少元?
7.甲公司于2018年6月20日對一條生產(chǎn)線進行更新改造,該生產(chǎn)線原價為1000萬元,預計使用年限為5年,按年限平均法計提折舊,截至2018年6月已經(jīng)計提折舊400萬元。更新改造過程中領用本企業(yè)產(chǎn)品一批,計入在建工程的價值為2157元,發(fā)生人工費用50萬元,領用工程用物資125萬元;用一臺300萬元的部件替換生產(chǎn)線中已經(jīng)報廢原部件,被替換部件賬面價值210萬元。改造后的生產(chǎn)線于2019年3月31日達到預定可使用狀態(tài)并交付生產(chǎn)使用。經(jīng)改造后該生產(chǎn)線的尚可使用年限為4年,預計凈殘值為0,折舊方法不變,假設不考慮其他因素,則2020年12月31日該生產(chǎn)線的賬面價值為()萬元。
甲公司2×20年9月20日對一條生產(chǎn)線進行更新改造,該生產(chǎn)線原價為2000萬元,預計使用年限為8年,至改造日已經(jīng)使用2年,預計凈殘值為0,按年限平均法計提折舊。更新改造過程中領用本企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品,成本為184萬元,發(fā)生人工費用100萬元,領用工程用材料280萬元:用一臺400萬元的部件替換生產(chǎn)線中一臺已報廢原部件,被替換部件原值為450萬元。該生產(chǎn)線于當年12月31日達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,不考慮其他因素,該生產(chǎn)線改造后的入賬價值為()萬元。A2118B2092.5C2464D2126.5
甲公司為增值稅一般納稅人,與固定資產(chǎn)相關的資料如下:(1)2020年3月5日,甲公司開始建造一條生產(chǎn)線,為建造該生產(chǎn)線領用自產(chǎn)產(chǎn)品100萬元,這部分自產(chǎn)產(chǎn)品的市場售價為200萬元,同時領用以前外購的原材料一批,該批原材料的實際購入成本為50萬元,購入時的增值稅為6.5萬元,領用時該批原材料市價為100萬元。(2)2020年3月至6月,應付建造該條生產(chǎn)線的工程人員工資40萬元,用銀行存款支付其他費用10萬元。(3)2020年6月30日,該條生產(chǎn)線達到預定使用狀態(tài)。該條生產(chǎn)線的預計使用年限為5年,預計凈殘值為0,采用雙倍余額遞減法計提折舊。(4)2020年12月31日,計提該條生產(chǎn)線折舊。(5)2021年12月31日,計提該條生產(chǎn)線折舊。(6)2022年6月30日,甲公司對該生產(chǎn)線的某一重要部件進行更換,合計發(fā)生支出100萬元(改造支出符合準則規(guī)定的固定資產(chǎn)確認條件),已用銀行存款付清,已知該部件的賬面原值為80萬元,被替換部件的變價收入為10萬,2022年12月31日,達到預定可使用狀態(tài),更新改造后的生產(chǎn)線預計使用年限為5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊
增值稅應稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結轉損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結轉到24年去結轉損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?