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老師好,電子稅務(wù)局利潤表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)錯(cuò)了,因?yàn)榍叭径葲]有填寫數(shù)據(jù),所以第四季度的本期數(shù)才三萬,本年數(shù)自動(dòng)帶出來也是三萬,但本年數(shù)實(shí)際二十多萬,這怎么辦呢

2022-01-17 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-17 15:45

你好? ? 建議修改之前的報(bào)表

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快賬用戶4899 追問 2022-01-17 15:58

修改之前報(bào)表得去稅務(wù)局對嗎?我們深圳公司,在北方辦公,去一趟不方便,有別的辦法嗎

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快賬用戶4899 追問 2022-01-17 16:01

業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于管理費(fèi)用,管理費(fèi)用是正確的,這個(gè)招待費(fèi)暫時(shí)不影響所得稅,不改會有啥后果嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:09

是的 正確的是需要去稅局改報(bào)表的 或者第四季度季報(bào)? ? 本期數(shù) 倒擠? ?

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快賬用戶4899 追問 2022-01-17 16:10

怎么倒擠啊?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:14

比如打開利潤表? ? 本期數(shù)沒填之前? 管理費(fèi)用是10萬? ? ? 本年累計(jì)應(yīng)該是50? ?則本期數(shù)填40

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你好? ? 建議修改之前的報(bào)表
2022-01-17
您好,直接在第三季度修改就行
2022-10-25
你好,一到三季度應(yīng)該不能改了吧
2021-01-19
同學(xué)您好,這是按年累計(jì)算的,實(shí)際就應(yīng)該是22萬減去10萬=12萬*5%=6000,減去已交的3000,這月還需要補(bǔ)交2500
2020-10-09
這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)是累計(jì)預(yù)繳算稅,這個(gè)你累計(jì)預(yù)繳是包括之前的1-9月,所以這個(gè)彌補(bǔ)虧損會自動(dòng)取2019匯算清繳表上面彌補(bǔ)虧損最后一行這個(gè)和本年累計(jì)數(shù)利潤總額比較,
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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