你好,沒有跨月的話可以的
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人,先預付了賣家賬款我是做:借:預付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫存商品,貸:應付賬款一暫估款,這樣做對不對嗎
請問公司都是付款和收到發(fā)票不是同一天,可以直接做一筆借庫存商品貸銀行存款?然后發(fā)票貼后面。不做什么應收帳款預收賬款這些
我是公司B比如公司A劃款給公司B,能不能做借銀行存款貸預收賬款,然后b開發(fā)票給A做借預付賬款貸主營業(yè)務收入,B劃款給A做借預付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開劃去,然后還有業(yè)務應該怎么做
老師,老師,我想問一下,我銀行預付了設計費用,借預付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應付賬款,貸銀行存款嗎
老師,我們是建筑公司,關于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應付款我 1000,付別人點位費借:應付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應付款個人借款1000貸:應收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務公司對我公司派遣的工人受工傷了,這個工人在醫(yī)院所有的支出,我們怎么正常入賬呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進項稅額轉出,怎么做會計分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤。可以先更正一季度數據嗎,再更正二季度數據嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?
公司付給外部專家的評審勞務費需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產品,和模具費,我們沒有模具的進項票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開
都是沒有跨月的。都是今天給錢明天或者后天開發(fā)票。這種直接就借庫存商品貸銀行存款?
是的,這樣可以直接這樣做