你好,沒(méi)有跨月的話可以的

老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人,先預(yù)付了賣(mài)家賬款我是做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款一暫估款,這樣做對(duì)不對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)公司都是付款和收到發(fā)票不是同一天,可以直接做一筆借庫(kù)存商品貸銀行存款?然后發(fā)票貼后面。不做什么應(yīng)收帳款預(yù)收賬款這些
我是公司B比如公司A劃款給公司B,能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后b開(kāi)發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢(qián)劃開(kāi)劃去,然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
老師,老師,我想問(wèn)一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計(jì)費(fèi)用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個(gè),能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說(shuō)是對(duì)方教授去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,然后比如說(shuō)3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,稅率是440元,他實(shí)際到手是2560?那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎?還是給對(duì)方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn),發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書(shū)模板
分公司不獨(dú)立核算的,分公司員工的報(bào)銷(xiāo)可以從總公司的公賬報(bào)嗎
老師,無(wú)工會(huì)組織,單位有兩個(gè)賬戶,需要把主賬戶的一部分錢(qián)提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶,用于工會(huì)支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計(jì)入什么科目?
比方說(shuō)我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開(kāi)出來(lái)的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果員工是計(jì)件工資的話, 上班時(shí)間超過(guò)法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理


都是沒(méi)有跨月的。都是今天給錢(qián)明天或者后天開(kāi)發(fā)票。這種直接就借庫(kù)存商品貸銀行存款?
是的,這樣可以直接這樣做