你好:人數(shù)和資產(chǎn)符合小微企業(yè)的情況下,按利潤總額199695.82*0.025繳納企業(yè)所得稅,這是小微企業(yè)所享受的優(yōu)惠。
我報(bào)企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,你好。我們公司是小規(guī)模納稅人,以前都沒交過企業(yè)所得稅,只在申報(bào)的時候填寫營業(yè)收入和成本?,F(xiàn)在要申報(bào)第四季度的,全年累計(jì)營業(yè)收入是1198308.17,營業(yè)成本是445966.8,利潤總得是199695.82,我們是按利潤總額的5%繳納所得稅嗎?有什么減免嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度所得稅申報(bào),A類企業(yè),營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額是全年累計(jì)的嗎?假設(shè)前三個季度都是虧損,第四季度稍微有點(diǎn)利潤,但是年底全年利潤總額累計(jì)還是虧損,是不是就不用繳納所得稅?。堪凑账枚惐碜詣映鰜淼臄?shù),繳稅額那是零,保存申報(bào)就可以???
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度,營業(yè)收入和營業(yè)成本都是零,但利潤總額為負(fù)數(shù),我們在申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時,怎么填寫呢?是不填呢,還是填寫負(fù)數(shù)?
老師:現(xiàn)在在填寫一般納稅人,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,我是問的是:營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額的關(guān)系。是不是利潤總額=營業(yè)收入一營業(yè)成本
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個點(diǎn)的專票可以按1個點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
老師,那相當(dāng)于我前幾個季度都沒繳納企業(yè)所得稅,只申報(bào)了收入和成本。這個月直接按年利潤總額×0.025元,這樣的操作是可行的嘛?
你們前幾個季度沒有盈利,不用繳納所得稅。第四季度有盈利,所以全年有利潤,繳納所得稅,屬于正常。
老師,是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時候第四季度按全年累計(jì)的也會重新計(jì)算,要繳納的稅額會減去上一季度繳了的
是不是如果我第三季度有繳納所得稅也算預(yù)繳,到時候第四季度按全年累計(jì)的也會重新計(jì)算,要繳納的稅額會減去上一季度繳了的?是的 第四季度也是預(yù)繳,后期還要匯算清繳的。
老師,那我能不能第四季度先不繳呢?匯算清繳的時候一起補(bǔ)繳
建議按實(shí)繳納。前面全是虧損。匯算清繳時盈利金額太大,說明前面記賬錯誤,會引起稅務(wù)關(guān)注。