你好,提示你申報(bào)異常的原因是什么
老師,我們公司剛成立1個(gè)月,通過(guò)電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開(kāi)具了幾十張專用發(fā)票、電子普通發(fā)票,普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見(jiàn)到1張紙質(zhì)專用發(fā)票,其他發(fā)票都沒(méi)見(jiàn)到實(shí)物,這怎么操作呢?其他沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的專用發(fā)票,必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的,也必須這個(gè)月入賬嗎?不能收到實(shí)際發(fā)票之后,下個(gè)月再入賬嗎? 有日常發(fā)票管理的臺(tái)賬模板嗎?或者比較詳細(xì)的,教日常發(fā)票保管、管理的資料嗎?發(fā)票要放保險(xiǎn)柜保管嗎?請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么操作?
老師,我們公司剛成立1個(gè)月,通過(guò)電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開(kāi)具了幾十張專用發(fā)票(住宿、服務(wù)等)、電子普通發(fā)票(辦公用品、餐飲、服務(wù)等),普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見(jiàn)到1張紙質(zhì)專用發(fā)票,其他發(fā)票都沒(méi)見(jiàn)到實(shí)物,這怎么操作呢?其他沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的專用發(fā)票,必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的,也必須這個(gè)月入賬嗎?不能收到實(shí)際發(fā)票之后,下個(gè)月再入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司2021年第4季度無(wú)紙質(zhì)專票銷項(xiàng),也沒(méi)有紙質(zhì)普票,只開(kāi)了專票紅字發(fā)票和電子普票,然后我們申報(bào)異常,為什么?要怎么解決?
老師你好,我公司是2022年成立的企業(yè),以前核定過(guò)票種,當(dāng)時(shí)只核定了電子專票和紙質(zhì)普票,但是現(xiàn)在想用專票,提交票種核定不通過(guò),說(shuō)工商登記在2021年12月 21日之后成立的企業(yè)申請(qǐng)專票需要申請(qǐng)電子專票,這怎么辦呀,我們現(xiàn)在必須要用紙質(zhì)的專票
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購(gòu)買方10月份銷售有退貨,10月份我方開(kāi)的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開(kāi)具紅字發(fā)票,今購(gòu)買方填寫(xiě)了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫(xiě)的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤(pán)里查到購(gòu)買方填寫(xiě)的紅字信息了
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問(wèn)我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來(lái)了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒(méi)有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票20萬(wàn),享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來(lái)做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入0.2萬(wàn), 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬(wàn), 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營(yíng)個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤(rùn)總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
提示說(shuō)是申報(bào)稅額不能小于0
你是有退稅,還是填寫(xiě)哪里有問(wèn)題,說(shuō)哪個(gè)行次的問(wèn)題了嗎