你好,如果盈利的需要計(jì)提盈余公積。

本年利潤(rùn)年末借方余額,那我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎?
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。而是到年末才一次性把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣可以嗎?
老師,年末了,我把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),使得本年利潤(rùn)期末余額為0了,我還需要操作什么呢?
每一年年末需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),然哦后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的10%結(jié)轉(zhuǎn)到法定盈余公積嗎?
未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的,月末結(jié)轉(zhuǎn),把收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),未分配利潤(rùn)就有余額了嗎?年末在把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)走嗎?
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?


計(jì)提完了的盈余公積,剩下的未分配利潤(rùn)可以分紅。
老師,那有盈利的盈利看的是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)嗎?
你好看本年的盈利金額是看利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),如果是看開業(yè)到現(xiàn)在的,看資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)。
老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是171031.79,資產(chǎn)負(fù)債表未分配期初-210355.93期末是-39234.14
當(dāng)年是盈利的,但是從開業(yè)到現(xiàn)在還是虧損的。
老師,那我需要提取法定盈余公積嗎?
好不需要計(jì)提盈余公積。
老師,那什么時(shí)候需要計(jì)提呢?
彌補(bǔ)虧損之后還有盈利的。
那老師我理解的就是資產(chǎn)負(fù)債表只要期末未分配利潤(rùn)其實(shí)正數(shù),就證明盈利了,就需要提取法定盈余公積,對(duì)嗎?
是的,是這么理解的。
好的,謝謝您,終于弄清楚了
不用客氣,工作愉快