您好 別人沒(méi)有給開(kāi)利息發(fā)票 可以入賬 但是不能企業(yè)所得稅前扣除
這個(gè)怎么做賬?企業(yè)支付給沒(méi)有關(guān)聯(lián)的個(gè)人一筆款項(xiàng)是要怎么做分錄呢?然后支付給別人的利息,可以稅前扣除,需要他去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?
公司借別人五十萬(wàn),然后需要每個(gè)月支付利息五千元,別人沒(méi)有給我開(kāi)利息發(fā)票,我還可以這么樣出這筆數(shù)
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個(gè)月都支付了5000塊錢利息費(fèi)用,我做賬的時(shí)候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開(kāi)發(fā)票,可是他也沒(méi)有一直都沒(méi)有給我們開(kāi),他也不愿意去開(kāi),那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們公司向別的公司借款,每個(gè)月會(huì)支付幾千塊的利息,那這個(gè)公賬付出去的利息怎么入賬呢,需要?jiǎng)e家公司開(kāi)票給我們嗎,如果要開(kāi),開(kāi)票的內(nèi)容開(kāi)什么呢
我這邊有個(gè)客戶,把房子做了抵押貸款,錢進(jìn)了公戶,然后這個(gè)錢,用怎樣方式取出來(lái)合適,是公司借給個(gè)人,然后個(gè)人向公司支付這個(gè)利息,還是說(shuō)備用金方式取出(備用金單筆不能超過(guò)五萬(wàn))客戶這邊有50萬(wàn)。 借給個(gè)人,需不需要個(gè)人開(kāi)發(fā)票給公司,多久把這個(gè)錢還給公司。取出方式是直接公戶打給個(gè)人卡上還是怎樣。這里的個(gè)人是法人。
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
必能所得稅前扣除我需要怎么做分錄,怎么操作,老師,我是新手,不是很懂
所得稅前扣除 要對(duì)方開(kāi)具利息發(fā)票的
現(xiàn)在別人就是開(kāi)不了發(fā)票給我們,這種情況我可以這么處理
可以正常入賬 企業(yè)所得稅前納稅調(diào)整