同學你好,這兩種都可以的。
請教各位老師,我公司是軟件開發(fā)企業(yè),軟件已經(jīng)開發(fā)完成,現(xiàn)在是為之前所開發(fā)的軟件提供技術服務,那提供技術服務員工的工資還可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎?
老師 給別人提供軟件定制開發(fā)服務,開“技術服務費”發(fā)票還是“軟件”發(fā)票?
老師,軟件的服務費,發(fā)票上用途寫軟件技術服務費好還是技術服務費合理?
幫客戶定制開發(fā)軟件,開發(fā)票開什么內容,技術服務費嗎?
老師,請問一下,我們公司是軟件企業(yè),經(jīng)營范圍既開發(fā)軟件,也銷售軟件,也提供技術服務,軟件服務!目前是只提供了技術服務和軟件服務,但是目前沒開發(fā)和銷售過軟件!現(xiàn)在取得了技術服務收入和軟件服務收入,那給客戶提供技術服務人員的工資可以做成勞務成本,再轉主營業(yè)務成本嗎?這種情況成本的賬務處理該怎么處理呢?謝謝老師
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調整,調整后怎么還需要處理報表或者其他相關調整嗎[感謝][感謝]
“軟件”發(fā)票是不是合同要寫明是提供xx軟件
而這個合同上是寫軟件定制開發(fā)服務
是的,你這種情況服務費更恰當
那是開“信息技術費*技術服務費”還是”其他現(xiàn)代服務*技術服務費“呢
稅率都是一樣的,你們的營業(yè)執(zhí)照上這兩種服務范圍都有的話隨便選,我個人覺得前者更好