對(duì)的,肯定兩個(gè)數(shù)相等的
增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入“其他收益”,在利潤(rùn)表上應(yīng)該填入“補(bǔ)貼收入”還是“營(yíng)業(yè)外收入”,利潤(rùn)表沒(méi)有單獨(dú)“其他收益”這欄的情況下
利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入,在沒(méi)有任何其他業(yè)務(wù)收入,和無(wú)票收入的情況下,是不是等于開(kāi)票總金額?
申報(bào)增值稅填表一的時(shí)候無(wú)票收入怎么在做賬系統(tǒng)里面看金額哦,有票收入和無(wú)票收入都是記的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
不考慮無(wú)票收入和其他收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額就是開(kāi)票的不含稅金額嗎?
公司注冊(cè)資金300萬(wàn),工商登記也是300萬(wàn),現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬(wàn),我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報(bào)銷(xiāo)制度應(yīng)該是由財(cái)務(wù)部門(mén)出具嗎?一般對(duì)于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報(bào)銷(xiāo),打車(chē)有票都無(wú)法報(bào)銷(xiāo),這個(gè)合理嗎?
公司有太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的企業(yè)所得稅三免三減半政策,在匯算清繳的時(shí)候有壞賬計(jì)提的金額5萬(wàn),那么這5萬(wàn)需要納稅調(diào)增嗎?還是說(shuō)也可以免稅
老師你好我們現(xiàn)在是一般納稅人,過(guò)路費(fèi)是普票可以計(jì)算抵扣
去年12月底應(yīng)交的稅,到來(lái)年2月交的,會(huì)計(jì)分錄用的以前年度損益調(diào)整,利潤(rùn)表上應(yīng)該反映稅金及附加嗎?因?yàn)橛?jì)提時(shí)用的以前年度損益調(diào)整,沒(méi)有用稅金及附加
老師普票不能抵扣,對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)有什么損失
標(biāo)紅的地方為什么要除以2?
老師我24年的研發(fā)費(fèi)用直接做入了管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用,但是說(shuō)這種做不合理,我25年開(kāi)始可以做到研發(fā)支出---費(fèi)用化支出這個(gè)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用----研發(fā)費(fèi)用 里面這樣做可以嗎
老師麻煩問(wèn)一下,這個(gè)納稅申報(bào)表中銷(xiāo)售額1.2.3.4加起來(lái)是利潤(rùn)表的收入吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,旅游公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減是什么意思
那老師利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入小于開(kāi)票金額,是不是發(fā)票少入賬了?
對(duì),肯定是少入賬了
好的謝謝老板
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