你好 ;? ? ? 你欠老板的錢? ?借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本-某股東 ;? ?
老師,請(qǐng)問:老板直接支付的設(shè)備預(yù)付款,賬沒從公司過,怎么分錄?我不知道對(duì)不對(duì),請(qǐng)老師幫我看一下。購買時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款。借:在途物資,貸:預(yù)付賬款。(可以一張憑證錄嗎)收貨時(shí),借:固定資產(chǎn),貸:在途物資。轉(zhuǎn)為投資時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本。若是歸還老板錢怎么錄呢?還有購買時(shí)可不可以直接借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款?
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個(gè)工資,比如 借:管理費(fèi)用—工資 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:其他應(yīng)收款——社保 500 其他應(yīng)付款——老板 1500 然后這個(gè)其他應(yīng)付款一直不發(fā),我們也有內(nèi)賬,當(dāng)公對(duì)私轉(zhuǎn)賬的時(shí)候做成還款,借其他應(yīng)付款;非公戶的支出取得發(fā)票做進(jìn)費(fèi)用做成借款,貸其他應(yīng)付款,這樣的操作可以么?老板個(gè)稅按2000申報(bào),因?yàn)槔习宓墓べY增加的管理費(fèi)用2000元算不算虛增費(fèi)用?
想問一下,貸其他應(yīng)付款,因?yàn)楣疽恢碧潛p狀態(tài)工資一直是老板發(fā)放,其他應(yīng)付款掛的都是老板,現(xiàn)在老板想作為投資款這筆分錄怎么做啊
老師,開始時(shí)老板支付的工資是從微信支付的,做賬時(shí)掛在其他應(yīng)付款-老板 月底想把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出去,那借支現(xiàn)金發(fā)工資怎么做分錄啊
老師你好,請(qǐng)問一下,b公司員工的工資又c公司發(fā),c公司的分錄我是直接做:借:其他應(yīng)付款-某某 貸:銀行存款,現(xiàn)在老板現(xiàn)在清往來,其他應(yīng)付款又借方余額掛賬,老師說用法人去平了這些余額,我怎么做分錄啊
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
這是不是就是作為老板投資對(duì)吧
?你好; 是的。? 就是 債權(quán)轉(zhuǎn)股了? ?
那直接轉(zhuǎn)股,別的有需要變動(dòng)改變的嘛
?你好; 股東決議文件注明 ; 章程修改出資方式就可以了?
是要去修改公司章程嘛,
?你好;是的。 要修改出資方式的??