同學(xué)你好 這個可以填寫 可以加計抵減
老師2020年進項稅加計抵減10%未抵減的完的金額可以結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)抵減嗎?是不是要2021年還要填下加計抵減的聲明才可以抵 2.我們是中日合資公司房租合同的印花稅有沒有什么優(yōu)惠政策,我們是向個人租房辦公的,我們也必須要申報租賃合同印花稅?
老師,我們經(jīng)營租賃無形資產(chǎn)其他情形經(jīng)營租賃報稅時需要填報加計遞減的表嗎,可以加計抵減嗎
我公司的經(jīng)營范圍是機械租賃建筑安裝工程,近年來的業(yè)務(wù)一直是配備操作人員的機械租賃,開出的發(fā)票也是9%的建筑服務(wù)其他建筑服務(wù):機械租賃,稅務(wù)局核定說屬于現(xiàn)代服務(wù)中的機械租賃,必須做增值稅加計抵減申報,請問老師稅務(wù)局處理的對嗎?
我公司的經(jīng)營范圍是機械租賃建筑安裝工程,近年來的業(yè)務(wù)一直是配備操作人員的機械租賃,開出的發(fā)票也是9%的建筑服務(wù)其他建筑服務(wù):機械租賃,稅務(wù)局核定說屬于現(xiàn)代服務(wù)中的機械租賃,必須做增值稅加計抵減申報,請問老師稅務(wù)局處理的對嗎?
你好老師,我想問一下,有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃-車輛租賃,可以享受加計抵減嗎?
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應(yīng)該,但是一直申報失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個賬要如何處理,還需要交那些稅?
老師我們有個客戶A是中間商,在他把貨物賣給第三方的時候,第三方和我們結(jié)算并且回款,我們給第三方開票,那么內(nèi)賬中我是不是可以不做第三方,都直接通過客戶來記賬
稅務(wù)局的人過來,帶去見老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒有實繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢,看企業(yè)的報表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報關(guān)關(guān)出口的貨,報關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險賠償打到對公賬戶怎么辦
老師再哪里選擇這個加計遞減表
同學(xué)你好 是屬于這個的嗎
對我正常申報增值稅的時候不提示這張加計遞減的申報表,我在哪里可以找到這張表填報
我是不是可以按進項稅的百分之十進行加計抵減扣除需交銷項稅
同學(xué)你好 如果屬于現(xiàn)代服務(wù)并且占百分之五十就可以享受
是的我們現(xiàn)在主要以經(jīng)營租賃為主了,加計抵減申報時在哪里填列
加計抵減情況那里填寫你的一般項目加計抵減額
在進項稅表里填列嗎,按進項稅總額的10%填就可以是不
https://www.sohu.com/a/314301316_701095 你看下這個案例哦