稅率是20%。 勞務(wù)報(bào)酬, 他的起征點(diǎn)是800。
不太理解,不超過4000的,按照800扣除,那稅率是多少啊,他這個(gè)800為什么不需要扣除個(gè)稅?
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計(jì)算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000 對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收這句話怎么理解?這個(gè)跟正常工資薪金超額累進(jìn)計(jì)稅不一樣???
老師,稅法規(guī)定小額零星的支出,個(gè)人的情況不到500元不需要發(fā)票可以稅前扣除,但是有個(gè)勞務(wù)費(fèi)不超過800元的情況可以通過申報(bào)個(gè)稅的方式扣除,請(qǐng)問這兩種有什么區(qū)別,員工說一會(huì)兒說500元不需要發(fā)票,一會(huì)兒說800元不需要發(fā)票,喊我解釋一下。
老師 這里為啥要減120? 個(gè)人所得稅的修繕費(fèi)用800和不超過4000部分扣除800元,可以同時(shí)扣除嗎? 修繕費(fèi)用是不是只有在計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候才能扣除,計(jì)算房產(chǎn)稅不能扣除?
老師:這個(gè)個(gè)稅是月超多少交稅的呀?原來我理解的是比如10000工資,減5000扣除,在減專項(xiàng)扣除及專項(xiàng)附加扣除3000,那就2000要按3%交稅對(duì)吧?那為什么里面老師說年工資不超10萬不用交個(gè)稅呢?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支???對(duì)也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
不超過4000的,按照800扣除個(gè)稅是不,還是比如說是3000,就是3000-800
哦,對(duì)的是的 3000減去800)乘以20%。
超過4000是減去百分之20以后,在按照這個(gè)稅率表,是吧
對(duì)的是的是這么做。
好的,明白了,謝謝
不用客氣 周末愉快