借:短期借款 290000 債務(wù)重組損失 17800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 298834.95 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 8965.05 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 279900 貸:庫(kù)存商品 279900
老師我有個(gè)關(guān)于庫(kù)存商品退回供應(yīng)商的會(huì)計(jì)處理要問(wèn)下你,我們是小規(guī)模納稅人當(dāng)退貨時(shí)會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品?? 這個(gè)退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 這樣做分錄有問(wèn)題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
老師們,小規(guī)模6月份銷(xiāo)售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷(xiāo)售的銷(xiāo)售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,小規(guī)模納稅人,樣品送檢不退回,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)還需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
小規(guī)模納稅人外購(gòu)貨物,贈(zèng)送給客戶(hù)作為樣品,取得一般納稅人13%的增值稅普通發(fā)票,假如價(jià)稅合計(jì)金額是100,會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存商品100 貸:銀行存款100 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品費(fèi)100 貸:庫(kù)存商品99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.99 這樣子庫(kù)存商品不平呀
我小規(guī)模納稅人,用庫(kù)存商品抵還借款290000,商品成本279900,銷(xiāo)售價(jià)格307800,會(huì)計(jì)分錄如何做?
我們南昌小規(guī)模企業(yè) 還能開(kāi)3%普通發(fā)票嗎?
老師你好。年度納稅總金額在哪里看
外貿(mào)企業(yè)需要海關(guān)年檢嗎?
老師請(qǐng)問(wèn) 法人向公司借款 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們每個(gè)月會(huì)給員工根據(jù)業(yè)績(jī)發(fā)放獎(jiǎng)金提成,這個(gè)做:管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是做其他的?
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)體戶(hù)發(fā)生的招待費(fèi)和福利費(fèi)匯算清繳和企業(yè)匯算清繳一樣嗎?需要限額扣除嗎
發(fā)票開(kāi)勞務(wù)-勞務(wù)費(fèi),指的是哪些業(yè)務(wù)呢?這個(gè)跟建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別呢
私車(chē)公用的問(wèn)題,懂的老師來(lái) 但是我們企業(yè)是按照里程數(shù)來(lái)進(jìn)行補(bǔ)貼的。 但是沒(méi)有油票什么的,就覺(jué)得不太好, 就是說(shuō)可不可以讓他們給我們開(kāi)油票,然后我們從油票里面按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是指這個(gè)月還是從年初到現(xiàn)在
公司支付給中國(guó)電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi),可以讓對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票來(lái)抵扣嗎?