申報(bào)印花稅時(shí)除了銷售收入,還得申報(bào)購(gòu)進(jìn)原材料的
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
我們是制造業(yè)企業(yè),申報(bào)印花稅時(shí)除了銷售收入的是不是還得申報(bào)購(gòu)進(jìn)原材料的
我們是一般納稅人制造業(yè)公司,收到購(gòu)進(jìn)材料,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票印花稅是按價(jià)的金額申報(bào)還是按價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)
我是委托他人公司生產(chǎn)然后銷售貨物的企業(yè),那我的購(gòu)入原材料需要申報(bào)印花稅嗎?
請(qǐng)問.我們是工業(yè)制造業(yè).印花稅,購(gòu)進(jìn)原材料生產(chǎn)產(chǎn)品,然后銷售.產(chǎn)品有自產(chǎn)也有外購(gòu)的.印花稅怎樣計(jì)算.購(gòu)進(jìn)的原材料.外購(gòu)的產(chǎn)品.銷售的產(chǎn)品.偶爾銷售原材料怎樣計(jì)算印花稅?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
那老師我們21年一年都沒報(bào)購(gòu)進(jìn)原材料的印花稅,可不可以再這個(gè)月申報(bào)12月印花稅時(shí)把12月銷售的和1-12月購(gòu)進(jìn)的一起申報(bào)
你好,可以的,沒問題的,學(xué)員