借,委托加工物資-加工費(fèi) 借,應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款; 借:委托加工物資-材料 貸:原材料 借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資
公司發(fā)出材料加工系列操作是這個(gè)樣子嗎? 發(fā)出材料借:委托加工物 貸:原材料 收到加工商品借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資 支付加工費(fèi)借:委托加工物資(支付加工費(fèi))貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是借:本年利潤(rùn) 貸:委托加工物資(支付加工費(fèi))對(duì)嗎?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費(fèi),但客戶未開(kāi)進(jìn)加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費(fèi)但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費(fèi) 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
委托加工物資所付的加工費(fèi)計(jì)入委托加工物資,怎么他的成本也是計(jì)入委托加工物資呢?
發(fā)出委托加工物資,支付加工費(fèi),收回委托加工物資,這幾筆憑證怎么寫(xiě)?
委托方委托加工 發(fā)出時(shí):借委托加工物資700 貸原材料700 支付加工費(fèi)時(shí):借委托加工物資200 貸銀行存款200 收回時(shí):借庫(kù)存商品900 貸委托加工物資900 第一筆和第三筆存貨內(nèi)部一增一減,存貨無(wú)變化,但是第二筆存貨增加不是嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開(kāi)的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實(shí)際利潤(rùn)=實(shí)際收入-實(shí)際成本,實(shí)際收入和實(shí)際成本以銀行流水實(shí)際收到和支出的來(lái)核算,還用不用加上應(yīng)收和應(yīng)付的
首次登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,那個(gè)實(shí)名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報(bào)密碼登錄又是哪個(gè)呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)有一批產(chǎn)品對(duì)公付了貨款,但是最終沒(méi)有報(bào)關(guān)出口。供應(yīng)商也沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。也沒(méi)能退稅。含稅改了未稅,但是供應(yīng)商一直沒(méi)有過(guò)賬改對(duì)私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預(yù)付款。
老師好!有個(gè)朋友公司掛靠在我們公司,沒(méi)有實(shí)地辦公,房租水電那些都沒(méi)有,他有出口國(guó)外的訂單,想退稅的話應(yīng)該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫(xiě)付款申請(qǐng)單簽字嗎
由郭老師回答我的問(wèn)題
老師,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金,借方余額是負(fù)數(shù),這是咋回事?
銀行存款科目,都是員工代墊的,可以寫(xiě)成其他應(yīng)付款嗎?
嗯,可以的,沒(méi)有問(wèn)題
委托加工物資,原材料也是受托方買的,加工也是受托方,賬務(wù)處理有什么不同?
是不同的。那這種情況受托方直接開(kāi)成品發(fā)票進(jìn)來(lái)
借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
但是他們簽署的是委托加工合同,這個(gè)支付的金額里面是含了加工費(fèi)和原材料費(fèi)用的,而且沒(méi)有發(fā)票,要怎么賬務(wù)處理
永遠(yuǎn)不能取得發(fā)票,會(huì)計(jì)處理與正常的會(huì)計(jì)處理一樣,只是需要企業(yè)內(nèi)部有審批權(quán)限的人進(jìn)行審批,未取得發(fā)票的成本不能在所得稅前扣除,增值稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
因?yàn)樵牧弦彩菍?duì)方買的,所以我不需要按委托加工那樣做分錄,直接按合同上的金額做進(jìn)庫(kù)存商品就可以了是嗎?
嗯,進(jìn)來(lái)的直接就是庫(kù)存商品,視同采購(gòu)成品