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老師,我們公司現(xiàn)在有這樣的一種情況,我們銷售貨物給客戶,經(jīng)常是上月出貨對賬,下月開票或者等客戶通再開票,想請您給指導(dǎo)建議,這種情形下,收入和成本要怎么入賬呢?

2022-01-15 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-15 17:22

您好,正確操作是滿足收入準(zhǔn)則,對方驗收就確認收入

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快賬用戶1521 追問 2022-01-15 17:24

老師,剛剛也說了確認收入與我報表的收入金額對不上

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齊紅老師 解答 2022-01-15 17:26

您好,那您就只能默認這個差異,但這樣操作不符合稅法和會計準(zhǔn)則規(guī)定

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快賬用戶1521 追問 2022-01-15 17:55

老師,收入成本在賬上都掛了,但是增值稅納稅申報表是按照開票才來確定收入,不是我主觀要給它造成差異

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齊紅老師 解答 2022-01-15 18:51

您好,不是,您可以做未開票收入

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快賬用戶1521 追問 2022-01-15 18:52

我是要開票的,做未開票收入,又開票,收入不重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2022-01-15 18:52

您好,沒有重復(fù),在未開票收入填寫紅字,

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快賬用戶1521 追問 2022-01-15 18:53

每月申報報表把已經(jīng)開票的金額在未開票欄填寫紅字?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 19:06

您好,是的,若前期已申報未開票,則后期申報填寫未開票紅字

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快賬用戶1521 追問 2022-01-15 19:40

感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-15 19:52

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,正確操作是滿足收入準(zhǔn)則,對方驗收就確認收入
2022-01-15
你好,可以等開發(fā)票的時候再確認收入
2021-01-20
這是很正常的,這個就相當(dāng)于是付款和開票可能就延后的時間,這個是正常的,你在七月份收到貨的時候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發(fā)票的時候,你看一下八月份的發(fā)票和你之前庫存上面的金額有沒有差異,沒有差異,直接把發(fā)票作為附件,九月份付錢就做銀行存款減少的賬務(wù)處理。
2022-07-16
同學(xué),你這個沒有關(guān)系,應(yīng)收掛著1200就可以了,如果你和客戶協(xié)商好是可以在來年少開1200的發(fā)票給對方。
2021-12-23
你好1. 要看你們合同怎么簽訂的;? ?正常是發(fā)貨? 轉(zhuǎn)移了風(fēng)險是? ?當(dāng)月做開票 報稅做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的2; 如果采用預(yù)收款來 簽訂合同的話;? 就按預(yù)收款的時間來做收入處理的??
2022-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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