電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費申報及繳納里面看下能修改不 修改不了這個月按正確的
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準(zhǔn)確填寫。
我這個月申報企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)上個季度申報企業(yè)所得稅我把預(yù)繳稅款計算部分的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額o申報了,這個還能修改嗎?我這個月按實申報不管可以嗎
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報表時,是在沒結(jié)賬的情況下申報的,現(xiàn)在導(dǎo)致財務(wù)報表申報的營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師,我這邊一月申報21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務(wù)報表和年度報表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個影響嗎
企業(yè)所得稅季報的時候,申報表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報了哦,三個季度那有什么影響嗎?第四季度申報的時候需要注意什么嗎?第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎?
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
這個題d選項是錯的吧?波動大不代表股價一直下跌呀,那我天天連板哪里會提升看跌期權(quán)的價值
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
老師好,幫我看一下這個為什么總是申報不通過呢?
社保基數(shù)沒有算好6月不調(diào)7月開始調(diào)可以嗎?
老師,我是單位,想問住房公積金屬于強制性為員工購買嗎?
你好,老師,這是我們公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,我入賬時候需要價稅分離入賬還是直接入庫?稅務(wù)里邊是計算抵扣的
老師好,股東多轉(zhuǎn)入的投資款要退回給他,那現(xiàn)金流量表填在哪一欄
印花稅怎么調(diào)整成按季申報的
查到了 可以修改 因為我們沒有銷售我就習(xí)慣0申報了 季報填的數(shù)據(jù)就從業(yè)人數(shù) 資產(chǎn)總額 營業(yè)成本這塊 別的地方?jīng)]有什么必填的吧
你好是的,其他的沒有特殊的。
這個上季度的我就按12月資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)申報就行了吧
對的是的,是這么做的
還能問一下這個月的工會經(jīng)費是怎么申報的嗎?我們沒有成立工會也需要交嗎?
你好,有這個稅種認定,有工資薪金的話,需要繳納,按照應(yīng)發(fā)工資繳納。
這種你可以問一下你當(dāng)?shù)啬沁呅∞庇袦p免政策吧。
就是電話也打不通 減免政策我選的話選不了 應(yīng)該沒有 這個應(yīng)發(fā)工資就是沒有扣除社保個稅的工資了
正常申報繳納,然后再申請退稅。
申請退稅是在那里做的還是這個稅務(wù)系統(tǒng)嗎
也是在電子稅務(wù)局里面。
是退繳納60%嗎?
小微全額退 你看你當(dāng)?shù)赜羞@個沒有
好的 那我咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
可以的,可以問一下當(dāng)?shù)亍?