你好,收入,成本和費(fèi)用應(yīng)該是一樣的,只是年報(bào)有部分調(diào)整金額
這戶企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的,一季度有收入,但是企業(yè)所得稅報(bào)表未反映,四季度企業(yè)所得稅報(bào)表也是錯(cuò)誤的,現(xiàn)在要稅務(wù)局要求重新申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),如何申報(bào)?一季度和四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表是否要重新申報(bào)?一季度和四季度的利潤(rùn)表是否需要重新申報(bào)?
報(bào)四季度預(yù)交企業(yè)得所稅時(shí)是季報(bào),年報(bào)和四季度預(yù)交所得稅報(bào)表,順序有嗎
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表和四季度所得稅季報(bào)金額不一樣
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得報(bào)表的數(shù)據(jù)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是一樣的?
某公司計(jì)劃增添一條設(shè)備?,F(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇:甲方案需要投資110萬(wàn)元,預(yù)計(jì)殘值為10萬(wàn)元。投入營(yíng)運(yùn)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金10萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年銷售收入為200萬(wàn)元,第一年付現(xiàn)成本為60萬(wàn)元,以后在此基礎(chǔ)上每年維修費(fèi)增加20%。5年后出售價(jià)值為10萬(wàn)元。乙方案需要投資150萬(wàn)元,預(yù)計(jì)殘值為15萬(wàn)元。投入營(yíng)運(yùn)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金20萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年銷售收入為140萬(wàn)元,年付現(xiàn)成本為110萬(wàn)元。5年后出售價(jià)值為30萬(wàn)元。兩方案的預(yù)計(jì)使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計(jì)算建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)期、終結(jié)點(diǎn)現(xiàn)金凈流量2.計(jì)算凈現(xiàn)值3.計(jì)算凈現(xiàn)值率4.計(jì)算年金凈流量5.計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤(rùn)按0.0234,印花稅,增值稅,,沒(méi)有其他稅了對(duì)嗎?除個(gè)稅)
公司名下沒(méi)有車,員工辦完公事后要如何報(bào)銷加油費(fèi)?怎么解決!
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個(gè)體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補(bǔ)辦個(gè)體工商戶,補(bǔ)簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報(bào),這個(gè)工資都包括啥啊
請(qǐng)教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)表,如何填?
老師,進(jìn)口的報(bào)關(guān)費(fèi)一般計(jì)入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)未分配利潤(rùn)能否扣除?哪個(gè)老師能否給我原理講清楚,老是記一段時(shí)間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
我看年報(bào)上把管理費(fèi)用中的工資 都變成了調(diào)增應(yīng)納稅額 稅金和季報(bào)的不一樣
你好,管理費(fèi)用中的工資,是不是有部分是外面兼職人員的勞務(wù)工資,沒(méi)有發(fā)票,就調(diào)增
沒(méi)有勞務(wù)工資 都是公司人員工資 申報(bào)表中都填增了
那是公司內(nèi)部人員工資,為什么要調(diào)增呢?不用調(diào)增的哈
是申報(bào)表自動(dòng)調(diào)增的
你好,是人工填寫計(jì)稅工作和賬載工作的,差是自動(dòng)計(jì)算的
管理工資也要算企業(yè)所得稅的?
要算的,所有的工資都要算的
是你的報(bào)個(gè)稅工資和賬上的工資差的那部分調(diào)整的嗎?
不是 沒(méi)有差都一樣的 申報(bào)表中是直接所有的管理工資都調(diào)增了
你好,管理工資不用調(diào)的
但是申報(bào)表它自動(dòng)調(diào)增了 是我表填錯(cuò)了還是什么
你看一下你的填的數(shù)據(jù),都是手動(dòng)填的
職工薪酬是手動(dòng)填的 填增是自動(dòng)調(diào)的
你發(fā)表過(guò)來(lái)吧,不可能把管理費(fèi)用的工資調(diào)增的
這個(gè)是手動(dòng)填在職工薪酬里的 它自動(dòng)就填增了
你填錯(cuò)表了,你是填A(yù)105050這個(gè)表.
填A(yù)104000這個(gè)表的時(shí)候 要填工資薪酬 就必須填A(yù)105000和A105050這兩個(gè)表
你好,先填A(yù)105050,再填A(yù)105000的.你的金額不錯(cuò)就行了